| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
06.03.2012 11:30:44
|
 |
 |
Простите, вопрос может быть глупый, но. На конфеты деткам в декабре начислен НДС. Конфеты списаны на внерез. расходы не учитываемые. Подскажите, ведь этот НДС при расчете налога на прибыль я также не учитываю - правильно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.03.2012 11:42:23
|
 |
 |
Учитываете, ведь вы его реально заплатите по Закону
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2012 11:53:13
|
 |
 |
Нет. Это неучитываемый НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2012 11:58:52
|
 |
 |
Учитываете.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.03.2012 12:04:32
|
 |
 |
Так учитываем или нет. В декларации по НДС я его отразила. А вот в прибыли его учитывать. Просто по логике - затраты то неучитываемые (конфеты эти), то и НДС по ним тоже не будет уменьшать базу по налогу на прибыль - ведь так?
Беларусь
|
 |
 |
Солоха
06.03.2012 12:24:20
|
 |
 |
К вычету принимаем. Но начисленный в затраты - нет.
Статья 106. Включение сумм налога на добавленную стоимость в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, либо отнесение их на увеличение стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав
1. Суммы налога на добавленную стоимость не включаются в затраты плательщика по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, за исключением случаев, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
2. Суммы налога на добавленную стоимость, за исключением сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных (предъявленных) при приобретении (ввозе) основных средств и нематериальных активов, включаются в затраты плательщика по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, в случае использования приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг), имущественных прав для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых освобождены от налогообложения.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2012 14:12:44
|
 |
 |
Огромное спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2012 14:17:17
|
 |
 |
А у меня еще есть внерез. доход от сдачи части офиса в субаренду. Я также начисляю НДС на счет 91.3. Этот НДС получается тоже не учитывать? Или всё таки учитывать, как по основному виду деятельности, где НДС НА 90.3?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2012 14:48:15
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2012 16:25:33
|
 |
 |
«Анонимно» 06.03.2012 14:12:44 Огромное спасибо ----------------------------- Анонимно, так включается данный НДС в затраты при налогооблажении прибыли или нет, я че-то не понял...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2012 17:31:28
|
 |
 |
упс
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2012 18:37:18
|
 |
 |
Включается. Это ваша деятельность
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|