...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 06.03.2012 11:30:44
Простите, вопрос может быть глупый, но. На конфеты деткам в декабре начислен НДС. Конфеты списаны на внерез. расходы не учитываемые. Подскажите, ведь этот НДС при расчете налога на прибыль я также не учитываю - правильно?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 06.03.2012 11:42:23
Учитываете, ведь вы его реально заплатите по Закону
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2012 11:53:13
Нет. Это неучитываемый НДС
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2012 11:58:52
Учитываете.
Беларусь
Автор 06.03.2012 12:04:32
Так учитываем или нет. В декларации по НДС я его отразила. А вот в прибыли его учитывать. Просто по логике - затраты то неучитываемые (конфеты эти), то и НДС по ним тоже не будет уменьшать базу по налогу на прибыль - ведь так?
Беларусь
Солоха 06.03.2012 12:24:20
К вычету принимаем. Но начисленный в затраты - нет.

Статья 106. Включение сумм налога на добавленную стоимость в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, либо отнесение их на увеличение стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав

1. Суммы налога на добавленную стоимость не включаются в затраты плательщика по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, за исключением случаев, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. Суммы налога на добавленную стоимость, за исключением сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных (предъявленных) при приобретении (ввозе) основных средств и нематериальных активов, включаются в затраты плательщика по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, в случае использования приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг), имущественных прав для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых освобождены от налогообложения.
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2012 14:12:44
Огромное спасибо
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2012 14:17:17
А у меня еще есть внерез. доход от сдачи части офиса в субаренду. Я также начисляю НДС на счет 91.3. Этот НДС получается тоже не учитывать? Или всё таки учитывать, как по основному виду деятельности, где НДС НА 90.3?
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2012 14:48:15
ап
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2012 16:25:33
«Анонимно» 06.03.2012 14:12:44
Огромное спасибо
-----------------------------
Анонимно, так включается данный НДС в затраты при налогооблажении прибыли или нет, я че-то не понял...
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2012 17:31:28
упс
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2012 18:37:18
Включается. Это ваша деятельность
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru