НДС: в 3-ем кв.2011 к зачету взялся НДС по ОС, а в 4-ом кв. НДС в пределах реализации в Декларации ОН стал с МИНУСОМ в гр.16. Показываю в налоговую данную декларация, а они говорят нам так не надо ставте всю сумму вместе. КАК Быть?
2-ая очередь взялась в сентябре месяце, а потом в декларации в 4 кв. осторнировалась!!! У кого 1с ПОДСКАЖИТЕ! ЧТО делать с НДС ОН ЖЕ ВЕДЬ УЖЕ ВЗЯЛСЯ К ЗАЧЕТУ!!! ПЛИЗ