| |
|
|
| |
|
|
Баланс
22.03.2012 11:52:50
|
 |
 |
Закрыла год, почти готов Баланс. Пришла с/ф по аренде к уменьшению за 2011 Сделала БС 31.12.2011 44.1/76.1 300тыс сторно 18.3/76.1 60тыс сторно Вылазит Кт 18сч.60тыс Это правильно? Получается надо подать уточненную Декл по НДС и доплатить уже в 2012г, а на конец 2011 так и остается ? Очень нужна помощь
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.03.2012 11:59:38
|
 |
 |
Помогите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.03.2012 12:02:09
|
 |
 |
мне пришел счет за 2011год. так я НДС не выделяла, а всю сумму отнесла на затратры и НДС не изменился.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.03.2012 12:05:10
|
 |
 |
А так можно? Что-то я сомневаюсь
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.03.2012 12:39:18
|
 |
 |
кто еще как думает
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.03.2012 12:45:06
|
 |
 |
Если не сдали баланс,то еще толжны сделать 31.12.2011 68/18 60тыс.-сторно.Читайте инструкцию.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.03.2012 12:59:47
|
 |
 |
68/18 сторно Вот так, точно надо сделать. Я и подумала, что надо еще какую-то проводку сделать. Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.03.2012 13:01:57
|
 |
 |
А еще вопрос. Уточненный по НДС надо подавать или уже все пройдет 2012 Я путаю бух.учет с налоговым. Что когда надо отражать
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.03.2012 13:50:59
|
 |
 |
Знаете что я подумала, наверное для прибыли надо делать проводку 44/76 31.12.11 А 18/76 провести 2012. Потому что уточненный по НДС точно подавать не надо (звонила в ИМНС) Как думаете, так будет правильно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.03.2012 13:52:42
|
 |
 |
можете ндс выделить, но к зачету не брать, а взять в 2012
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.03.2012 13:57:09
|
 |
 |
Так если бы было к зачету, то конечно, но у меня сторно. Получается на 01.01.12 недоплата по НДС, если я проведу в 2011. Можно ли разбить как я писала-44/76 в 2011 18/76- в 2012
Беларусь
|
 |
 |
ЕС
22.03.2012 15:10:03
|
 |
 |
У Вас к доплате 60 тыс. за 2011 год, поэтому надо подавать уточненный по НДС за прошлый год.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.03.2012 15:14:21
|
 |
 |
Нет, по НДС уточненный подавать не надо, НДС проведу февралем 2012. (по факту сказали в ИМНС и в НК написано) а с затрат сниму 2011, подам уточненный по прибыли за 2011,2010
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|