| |
|
|
| |
|
|
Витаминка
26.03.2012 13:58:20
|
 |
 |
ну никак не могу сообразить: вела учет готовой продукции с использованием счета 40. А теперь без, но на 43 товар учитываю по плановой с/с. Читаю про 43 счет: «Отклонения факт.с/с от ее стоимости по учетным ценам, относящееся к реализованной продукции, отражаются по д-ту счета 90». Хоть намекните, что от чего отклоняется и как списывать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Витаминка
26.03.2012 14:03:58
|
 |
 |
начинаю рассуждать: Д 43 К 20 - 100 - плановая с/с на 20 счете за месяц насобиралось 90 р. Д 20 К 90 - 10 - списываю сальдо 20 счета на конец месяца. Это и есть мое отклонение факта от плана (да???) Д 90 К 43 - 50 - при отгрузке ГП (отгружена половина) а дальше мне кажется, ничего и не надо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2012 14:05:08
|
 |
 |
отклонения от реальной с/стоимости релизованной и оплаченной продукции (работаем по оплате) отношу на 90 счет, по отгруженной и неоплаченной продукции на 45 счет в разрезе контрагентов
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
26.03.2012 14:09:25
|
 |
 |
у меня учетная по отгрузке
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
26.03.2012 14:10:08
|
 |
 |
отклонения от реальной с/стоимости релизованной и оплаченной продукции (работаем по оплате) отношу на 90 счет ---------------------- где Вы видите это отклонение?
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
26.03.2012 14:32:44
|
 |
 |
помогите, плиз. от температуры голова вообще не соображает
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2012 15:09:14
|
 |
 |
подниму
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2012 15:18:14
|
 |
 |
У меня в конце месяца 20сч. закрывается на 43 (программист сделал такой док-т), т.е затраты с 20 распределяются пропорционально выручке, полученной от реал-ции по каждому виду продукции. Отгрузка на склад ГП Д43 К20- только кол-во, чтобы проводилась ТТН. При выписке ТТН плановая СС Д90.4 К43. Получается на 43 сч. в течение месяца записи будут красным. А в конце месяца Д43 К20- факт. СС и разница закрывается на 90.4. ИТОГ: на 90.4 отражается фактич. СС.
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
26.03.2012 15:25:52
|
 |
 |
спасибо. сейчас постараюсь осмыслить
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2012 15:35:17
|
 |
 |
у нас тоже в течение месяца ДТ 43 Кт 20 делается проводки только на количество, а суммы нулевые. А фактическая себестоимость появляется в конце месяца -провожу документ «Закрытие месяца» - и вся сумма с 20 счета переносится в Дт 43 счета и автоматически разбивается по каждой единице продукции пропорционально прямым матзатратам.
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
26.03.2012 15:51:19
|
 |
 |
спасибо
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|