| |
|
|
| |
|
|
Книга покупок
27.03.2012 9:19:22
|
 |
 |
Всегда вела книгу покупок.В этом году думаю, а может ну ее.Но уже привыкли. Как делаете?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
ВМ
27.03.2012 9:26:00
|
 |
 |
С 2011 не веду, работаем по отгрузке- очень удобно. Для себя еще делала проводки в 1С- записи в КП, но в этом году не буду.
Беларусь
|
 |
 |
бух
27.03.2012 9:41:04
|
 |
 |
в учетке-без ведения, для себя веду
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2012 9:49:21
|
 |
 |
я отказалась от ее ведения сразу как это стало возможным. отказалась чтоб не давать ее проверять налоговой. чем меньше у них доков тем лучше
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
27.03.2012 9:54:36
|
 |
 |
Я веду.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2012 9:55:26
|
 |
 |
Как только стало можно не вести - не веду. Чем меньше документов за которые можно наказать, тем лучше.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2012 9:57:19
|
 |
 |
Я веду.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2012 10:01:58
|
 |
 |
Я веду. Как-то не задумывалась, а за что там наказывать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2012 10:02:01
|
 |
 |
объясните, как вы не ведёте? как в 1С формируете проводки на 18/9 счёт? и насколько я понимаю, если в КП не попала какая-то сумма НДС, то можно её внести в КП в след. периоде и взять к вычету, а если без ведения КП эта суммане взята к вычету, то необходимо подавать уточнённый расчёт. И ещё, ведь не весь входящий НДС можно брать к вычету, например по подписке, его всё равно надо отслеживать...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2012 10:17:13
|
 |
 |
И ещё, ведь не весь входящий НДС можно брать к вычету, например по подписке, его всё равно надо отслеживать... _____________________ Ну и висит он на 18/3. Ежемесячно списываю. Не вести в книге покупок - это одно (нет документа, нет и штрафов за него), а в программе провожу как и раньше. для себя распечатываю книгу покупок, сверяю и подкалываю отдельно (для себя)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2012 10:25:43
|
 |
 |
объясните, как вы не ведёте? как в 1С формируете проводки на 18/9 счёт? ----------------- все гораздо проще - я не пользуюсь 1С)))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2012 10:42:57
|
 |
 |
Ну и висит он на 18/3. Ежемесячно списываю. Не вести в книге покупок - это одно (нет документа, нет и штрафов за него), а в программе провожу как и раньше. для себя распечатываю книгу покупок, сверяю и подкалываю отдельно (для себя) --------------- т.е. у Вас на 18/3 остаётся НДС только по расх. буд. периодов? а если случайно что-то не отнесли (ну не дали Вам вовремя входящую накладную, соответственно НДС Вы не приняли к вычету), так вот при ведении КП Вы просто берёте егго к вычету в след. периоде, не подавая уточнённой декларации, а если не вести КП, то НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО этот НДС взять к вычету в том периоде, когда он принят на 18/3, значит надо подавать уточн. декларацию.
или я не права?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2012 10:43:30
|
 |
 |
все гораздо проще - я не пользуюсь 1С))) ----------- эт не проще, это пипец
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2012 11:03:49
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|