помогите разобраться плз. ввезли автомобиль по договору аренды с нерезом (не таможенный союз) в марте. все пошлины, акцизы и ндс исчислен таможней и уплачен. эти акцизы и ндс не подлежат подаче декларации в налоговую?? и данный ввозной ндс к вычету не берется?? куда относится тогда?? помогите
или как понимать следующее По товарам, которые ввозятся на территорию Республики Беларусь, налоговые вычеты производятся на основании деклараций на товары с отметками таможенного органа о выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой и документов (их копий), подтверждающих факт уплаты налога при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь (п. 5 ст. 107 НК). В случае, когда взимание НДС по товарам, ввезенным на территорию Республики Беларусь, осуществляют налоговые органы, налоговые вычеты осуществляются на основании представленной декларации по НДС (часть II) и документов (их копий), подтверждающих фактическую уплату налога по ввезенным товарам. -------------- т.е. раз у меня не из россии ндс ввозной, то я вычет должна получить не по декларации. а как тогда, что-то совсем тупняк напал или до понедельника оставить.. Может, кто сталкивался
Беларусь
"Анонимно"30.03.2012 13:17:50
Плательщик имеет право на вычет НДС, уплаченного им при ввозе на территорию Республики Беларусь либо предъявленного (уплаченного) при приобретении основных средств и нематериальных активов (ч. 1 п. 4 ст. 107 НК). К вычету принимаются суммы налога, которые фактически уплачены при ввозе основных средств и нематериальных активов, как таможенным органам при таможенном оформлении....... и «Входной» НДС принимается к вычету в пределах исчисленной суммы налога без распределения между освобождаемыми от налога и облагаемыми налогом оборотами (п. 25 ст. 107, п. 2 ст. 106 НК). -------------------------- я наверное могу входной ндс все-таки брать к зачету в пределах исчисленного по реализации ндс