Транспортная организация выставила счет (перевозили ОС из-за границы) - 400 евро. Акт подписали 23.03 (курс евро 10 590, в руб. 4 236 000), оплатили - 27.03.(курс евро 10 610, в руб. 4 244 000). Станок ввели в эксплуатацию 23.03. Куда день суммовую разницу? на сч.08 или 25? заранее спасибо.
итак, есть мнение 4 236 000 отнести на стоимость станка (его оприходовали датой акта, 23.03), а 8 000 (суммовую разницу) 27.03 отнести на сч.08 как расход, обособленно учитываемый в течение года. какие еще мнения?