| |
|
|
| |
|
|
Долгосрочные активы - НДС
06.04.2012 14:15:57
|
 |
 |
Купили долгосрочные активы, предназначенные для перепродажи. Как учитывать НДС : как по основным средствам или как по ТМЦ ? Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.04.2012 14:19:16
|
 |
 |
Вопрос не понятен.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2012 14:24:13
|
 |
 |
Если вы купили что-то для перепродажи, то для вас это товар, а не долгосрочные активы...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2012 14:30:26
|
 |
 |
А какая разница по НДС между основными и ТМЦ.Никакой.Все к вычету сразу .
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2012 14:39:50
|
 |
 |
Здрасьте.Приехали.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2012 15:23:13
|
 |
 |
А какая разница по НДС между основными и ТМЦ.Никакой.Все к вычету сразу .
Это если у вас льгот нет. у меня есть освобождаемые обороты, например, НДС распределяю, а по ОС беру к вычету в полном объеме. Есть разница. Но Вопрос автора не понятен(
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.04.2012 15:35:46
|
 |
 |
Купили ТМЦ,в договоре написано для собственного потребления. По стоимости ТМЦ нужно относить к основным средствам. Когда уже получили эти ТМЦ, поняли что будем их продавать. Не хочется проводить через 01 счет, т.к. есть освобождаемые обороты. Если бы не цель приобретения в договоре, поставила бы на 41 счет. А сейчас не знаю, как выкрутиться из этой ситуации.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2012 15:38:14
|
 |
 |
Так если есть освобождаемые обороты, то, наоборот ,выгодней ОС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2012 15:39:19
|
 |
 |
Ставьте на 41 и не замарачивайтесь, если уж сильно хочется, то попросить поставщика переделать счет (договор) с изменением цели приобретения.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.04.2012 15:52:33
|
 |
 |
Поставщик не хочет переделывать документы и делать доп. соглашения.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2012 15:54:32
|
 |
 |
Изобразите внутр.док об изменении цели.
Беларусь
|
 |
 |
автору
06.04.2012 15:57:25
|
 |
 |
Не хочется проводить через 01 счет, т.к. есть освобождаемые обороты.
Объясните мне темному... ПОЧЕМУ? Взять весь НДС к вычету без распределения-это ж выгодно! Или у вас другая ситуация?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.04.2012 16:12:00
|
 |
 |
Я с освобождаемыми оборотами работаю недавно. Где-то в подсознании сидит фраза из НК (нет времени сейчас искать) : «... НДС по ОС или ТМЦ, приобретенным для производственной деятельности». А эти ОС не приобретены для производственной деятельности. Это посудомоечная машина, стиральная машины и проч. подобные товары. Нет времени изучать тонкости. Просто боюсь, что с такими вычетами будут проблемы. И потом не хочется относить на 01 счет, печатать акты ввода и т.д.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2012 16:29:54
|
 |
 |
Статья 106. Включение сумм налога на добавленную стоимость в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, либо отнесение их на увеличение стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав 2. Суммы налога на добавленную стоимость, за исключением сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных (предъявленных) при приобретении (ввозе) основных средств и нематериальных активов, включаются в затраты плательщика по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, в случае использования приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг), имущественных прав для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых освобождены от налогообложения.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.04.2012 16:44:23
|
 |
 |
Да. Я имела ввиду этот пункт. Получается, если мы НДС по основным вычитаем, то не имеет значения цель их приобретения. А как тогда быть, если что-то мы приобретаем не для производственной деятельности? Получается этот НДС не участвует в распределении? Его нужно высчитывать? Как Вы делаете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2012 16:47:47
|
 |
 |
У меня все в производственной) Но, ИМХО, если это всетаки основные, даже если Вы оборудовали этим комнату приема пищи-к вычету в полном объеме. Ведь нет оговорки, что только производственные. Если я не права, поправьте кто- нибудь
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2012 16:48:48
|
 |
 |
Вдогонку. Т.Е. я беру ВЕСЬ НДС по ОС к вычету (18.1) Все остальное (18.3) распределяю.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|