| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
13.04.2012 13:56:51
|
 |
 |
За декабрь 2011 года дважды провела сумму по реализации.А можно в этом квартале сделать сторно.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
7
13.04.2012 13:57:00
|
 |
 |
7
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.04.2012 14:08:51
|
 |
 |
Нет, нельзя, это уже новый рабочий год Смотрите нормативку по исправлению ошибок прошлых лет
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.04.2012 14:11:56
|
 |
 |
А какой проводкой исправить .Помогите.У меня расчеты не идут с заказчиком. 62-91-сторно, я так понимаю.
Беларусь
|
 |
 |
ТТ
13.04.2012 14:15:54
|
 |
 |
Я бы исправила декабрь 2011, а не сторнирована. т.е. исключила лишние проводки. а далее - уточненные декларации в налоговую.
Беларусь
|
 |
 |
Ева
13.04.2012 14:35:08
|
 |
 |
ТТ, а баланс? Автор, исправляйте в этом году как ошибку за прошлый период
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.04.2012 14:39:08
|
 |
 |
Спасибо.Я также думаю.А проводка 62-91,или 62-84.Напишите пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.04.2012 14:50:46
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.04.2012 15:04:47
|
 |
 |
Думаю что 62-84.Если вы сделаете 62-91 так надо начислять налоги и НДС, и прибыль.А вы прошлом году это сделали.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.04.2012 15:14:28
|
 |
 |
Надо делать 62-91 сторно.
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
13.04.2012 15:16:01
|
 |
 |
а причем здесь 91 сч в 2012 г.?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.04.2012 15:25:31
|
 |
 |
Правильно 91.
Беларусь
|
 |
 |
Лика
13.04.2012 15:28:41
|
 |
 |
декабрем нельзя. можно сейчас исправить. также по уменьшению налогов проводки надо добавить, у вас ведь выручка уменьшилась, а налоги вы заплатили с задвоенной суммы
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.04.2012 15:32:30
|
 |
 |
Лика,напишите пожалуйста проводки.Я запуталась.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
16.04.2012 9:42:38
|
 |
 |
Пишете в этом году проводки на выручку -обычные Д62К90.1, но с минусом, НО в налогах этого года они не участвуют. То есть ставите (неучитываемые). И с НДС также. Мой компьютер этого не понимает, скорее всего и ваш тоже, и до конца года это надо в уме отнимать будет. Ну и перерасчет по декларациям за прошлый год-прибыль, НДС, УСН-что там у вас. Это строго по закону. А можно сделать также декабрем и наплевать на неправильный баланс, который никто не читает. Зато один раз сделал и забыл. Но по закону о бухучете неправильно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.04.2012 9:47:01
|
 |
 |
и наплевать на неправильный баланс, который никто не читает. _____________________________________ Ох, как у меня его читают...Банк заколебал не то слово... Кредиты постоянные.Если убыток, то баланс сдаю ежемесячно+ 5 эхэлевских табличек ими разработанных.УЖОС!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.04.2012 10:57:55
|
 |
 |
Так вы ж им не сообщайте, что баланс поменялся -отразите изменения в балансе январем и всё! Вы ж не 100млн два раза отразили?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.04.2012 14:44:54
|
 |
 |
вам принимать решения -все варианты обсудили...
Беларусь
|
 |
 |
Инструкция N 83
16.04.2012 19:00:39
|
 |
 |
Вопрос: Организация в 2011 году обнаружила ошибку, допущенную в бухгалтерском учете за 2010 год, после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год. Из-за данной ошибки, допущенной в 2010 году, сальдо на конец 2010 года в годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год и вступительное сальдо на начало 2011 года в промежуточной бухгалтерской отчетности за 2011 год были отражены неверно. Подлежат ли изменению годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год и промежуточная бухгалтерская отчетность за 2011 год?
Ответ: При исправлении ошибок следует руководствоваться нормами Инструкции о порядке внесения исправлений в бухгалтерский учет в случае обнаружения ошибок, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2005 N 83 (далее - Инструкция N 83). Пунктом 6 Инструкции N 83 предусмотрено, что при выявлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности исправления в учет вносятся в месяце, когда были обнаружены эти ошибки, независимо от того, в каком отчетном периоде эти искажения были допущены (в текущем отчетном году либо за прошлые годы). Согласно п. 10 Инструкции N 83 в случае выявления в текущем периоде неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета предыдущего года (прошлых лет) (после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за предыдущий отчетный год не вносятся и производятся в учете того отчетного периода (месяца), когда обнаружена ошибка и оформлена бухгалтерская справка-расчет. Поскольку бухгалтерская отчетность составляется на основании данных регистров бухгалтерского учета по аналитическим счетам на конец отчетного периода, то изменения в годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год и промежуточную бухгалтерскую отчетность за 2011 год не вносятся.
А.В.КРУПНОВА, консультант отдела методологии бухгалтерского учета управления методологии бухгалтерского учета и отчетности Главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов Республики Беларусь
В.В.РАКОВЕЦ, аудитор ООО «АудитИнком» 06.01.2012
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.04.2012 6:35:58
|
 |
 |
ТТ, а баланс? Автор, исправляйте в этом году как ошибку за прошлый период ----------------------------------------------- А что баланс? В пояснительной за 2012г. напишете почему не идет сальдо по 62 на иначало года и все!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.04.2012 8:24:22
|
 |
 |
а всётаки причём здесь 91 сч - 91 сч - это ведь инвестиц,фин.деятельность ?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20
|
|
| |
|
|