В 2011 году вычеты по НДС по ОС производились по 1/12 ежемесячно. Остатки на 01.01.2012 есть. Обороты по рализации только по ставке 20%. Вопрос: почему (пред. гл. бухгалтер)НДС брался в зачет по 1/12? Остатки на 01.01.2012г.брать в зачет единовременно? полную сумму? или 1/12? Всем спасибо.