| |
|
|
| |
|
|
возврат тары
28.05.2012 9:42:56
|
 |
 |
какой-то развод на деньги или что -не пойму? покупали кабель у завода - в счете были сразу деревянные барабаны (залоговая стоимость тары - 2 млн. рублей). Мы оплатили с учетом тары. Получили и оприходовали. Затем вернули по накладной все эти барабаны на сумму 2 млн. Завод прислал приемный акт-кредит-счет в котором написано что приняты по кол-ву и кач-ву все барабаны но с учетом какой-то скидки на амортизацию в размере 15%! т.е они нам уменьшили задолженность не на 2 млн, а на 1.7 млн... Не понимаю причем здесь их амортизация? и как это теперь правильно отразить в учете?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор вопроса
28.05.2012 11:05:30
|
 |
 |
надо наверное на затраты списать эту разницу, что ли...
Инстр. 133 95. У покупателя тара, поступившая от поставщиков вместе с продукцией (товаром), в бухгалтерском учете отражается: по дебету счета 10 «Материалы», субсчет 4 «Тара и тарные материалы» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по цене, указанной в договоре, если тара поставщику оплачена или подлежит оплате отдельно; 96. Покупателем возвращенная поставщику тара списывается по ценам, предусмотренным в договоре, с кредита счета 10 «Материалы», субсчет 4 «Тара и тарные материалы» в дебет счетов учета расчетов. _____________________ Дт 26 Кт 41/3 «Тара» - 300000 рублей - правильно так будет сделать? Вобще не понимаю с какой стати дарить им 300 тысяч?......)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.05.2012 11:18:52
|
 |
 |
Ничего нельзя сделать- даже если на след день вернуть -начисляют. Списывайте на затраты и всё!
Беларусь
|
 |
 |
Автор вопроса
28.05.2012 11:35:30
|
 |
 |
но это должно быть в договоре с ними прописано что будет принята тара на возврат с учетом начисленной амортизации?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
28.05.2012 11:42:20
|
 |
 |
Об неполном возврате денег за тару должно быть записано в договоре. Мы,например, за тару денег не берем, но за амортизацию тары берем. Про это записано в договоре и строчка есть на эту сумму в ТТН. А вообще, операции с тарой в НК- это внереализационные расходы, а в бухучете спокойно списывайте на текущую деятельность.
Беларусь
|
 |
 |
Автор вопроса
28.05.2012 11:45:42
|
 |
 |
Главбуся 28.05.2012 11:42:20 ___________ спасибо за ответ)) а то впервые столкнулись с такой операцией...)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.05.2012 11:50:26
|
 |
 |
а в бухучете спокойно списывайте на текущую деятельность. ______ а как правильно в ДТ 26 или в ДТ 90/8?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
28.05.2012 12:06:28
|
 |
 |
а в бухучете спокойно списывайте на текущую деятельность. ______ а как правильно в ДТ 26 или в ДТ 90/8? _________________________________________ Раньше был 91, а теперь-90.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|