...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ндс 800 31.05.2012 10:32:38
подскажите,
ндс (платеж 800 по импорту)как правильно отразить - через 68.2.1 или достаточно 76.7?
т.е.
Дт 76.7 Кт 51
Дт 68.2.1 Кт 76.7
Дт 18.1.4 Кт 68.2.1
Дт 18.2.4 Кт 18.1.4
или
Дт 76.7 Кт 51
Дь 18.1.4 Кт 76.7
Дт 18.2.4 Кт 18.1.4
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 31.05.2012 11:03:33
как вы делаете?
Беларусь
"Анонимно" 31.05.2012 11:41:46
х
Беларусь
Соня 31.05.2012 12:00:54
Я делаю так:
Д 68 К 51
Д 18/1 К 68
Д 18/2К 18/1
Беларусь
"Анонимно" 31.05.2012 12:05:29
Я делаю так:
Д 68 К 51
Д 18/1 К 68
Д 18/2К 18/1
===
Так я делаю НДС РФ, а 800 нужно через 76 проводить!
Беларусь
АЛЕНА 31.05.2012 12:10:53
Уважаемая Соня, а 18)2 как у вас закрывается?
Беларусь
Мирка 31.05.2012 12:24:00
Наши проводки:
ДТ 18 Кт51 перечислен таможенныйНДС
ДТ 68 КТ18 принят НДС к вычету
И это все. Нет необходимости прогонять через 76 счет, т.к. можно принять к вычету в сумме уплаченного.
Беларусь
Соня 31.05.2012 12:30:45
18/2 закрывается так, Д 68 (НДС от реализации) К 18/2
Беларусь
Соня 31.05.2012 12:31:45
А по НДС (таможенному)
Д 18К 51
Д 68К 18
Согласна с Миркой
Беларусь
"Анонимно" 31.05.2012 12:39:36
А по НДС (таможенному)
Д 18К 51
Д 68К 18
Согласна с Миркой
__________________________________
т.е. в выписке вы ставите Дт 18.?? Кт51
и в конце месяца зачет с ндс от реализации Дт 68.2.1 Кт 18.??
Беларусь
АЛЕНА 31.05.2012 13:02:01
Вопрос к Мирке и СОне
А если у вас по таможенной декларации пройдет НДС чуть меньше из-за курса или ещеиз-за чего
Разве можно взять в зачет в сумме уплаченного?
Беларусь
"Анонимно" 31.05.2012 13:05:17
в зачет берется сумма уплаченного и полученного (по гтд) ндс, если в гтд меньше чем вы проплатили - остается переплата /с контрагентом - таможней, этой переплатой можно воспользоваться в дальнейшем ,указав №пп и сумму переплаты- все должно быть точно,т.к.таможня проверит
Беларусь
Сакура 31.05.2012 13:09:04
Мы так
60/1 - 51
18/1-60/1
68/25 - 18/1

Если остаются переплата по счету 60/1 в сумме 1-2 руб., в конце года списываем как неподтвержденная задолженнсоть
Беларусь
Соня 31.05.2012 13:22:35
АЛЕНА 31.05.2012 13:02:01, а куда вы в таком случае НДС уплаченный относите, если вы его к зачету не берете?
Беларусь
"Анонимно" 31.05.2012 13:39:09
должно остаться сальдо на 76.7 или 60
Беларусь
"Анонимно" 31.05.2012 13:41:26
я вот все про оплату:
-проводить в выписке через 76.7(60.1) или это все-таки платежи в бюджет, налог и провести через 68.2.1?
Беларусь
inna 31.05.2012 14:18:20
мое мнение - если оплаты разовые и не бывает хвостиков по платежам - можно через 60 не гонять. а если постоянно идет растаможки и ндс платится одними суммами, а списывается другими, то от 60-ки никуда не деться (ну или 76)
Беларусь
Лика 31.05.2012 14:23:16
а разве НДС не 5010 по импорту?
Беларусь
"Анонимно" 31.05.2012 14:35:00
5010 по импорту - это что?
Беларусь
"Анонимно" 31.05.2012 15:07:20
50.1?
Беларусь
"Анонимно" 31.05.2012 15:19:06
Нужно брать именно в сумме уплаченного НДС. Сейчас полезу в нормативку. Но аудитор при проверке поднимала этот вопрос, сказала, что у нас правильно
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-28

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru