Подала декларацию по НДС за 1 кв-л 2012 с налогом к уплате (юр.лицо на ОСН). Налог уплатила в срок. Теперь обнаружила, что выручка больше, соответственно НДС больше начислено должно быть и уплачено. Мне теперь надо подать декларацию за 2 квартал, поставить «х» в поле «Признак внесения изменений» и ещё в табличке «Сведения завышения...» указать сумму налога доначисленную? И ещё: мне только пеню начислят или ещё штраф дадут за несвоевременную уплату налога? А административный штраф? Налог лучше доплатить до подачи декларации??? Благодарю за поддержку!