Подскажите, если возмещаем командированному расходы, кот потом подлежат обложению з/п налогами (такси например), всегда делала проводки Д 70 - к 68.4(на подоходный). Но получается, после проведения ав. отчета сумма по К-ту 71 к выплате с одной стороны, а с др - нужно удержать зарплатные налоги. Можно ли сделать Д71 -К68.4. Как-то вроде режет глаза.
Причитающиеся к уплате в бюджет суммы налогов, сборов и иных платежей в бюджет отражаются по дебету счетов 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные затраты», 44 «Расходы на реализацию», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и других счетов и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Пост. МФ №50