Организация имеет обороты по ставке НДС 0% и 20%..при исчислении НДС за январь-август определила вычеты приходящиеся на ставку 0%,затем вычеты на ОПЛАЧЕННЫЕ обороты по 0% ставке и поставила в декларацию+по 20%. Вопрос если отгрузка на экспорт была 24.08.12. а оплата в сентябре до 20-го экспортной выручки... Оплаченный вычет пойдет ведь в декларацию январь-сентябрь... ?