| |
|
|
| |
|
|
Инна
04.10.2012 14:04:43
|
 |
 |
Уважаемые бухгалтера!!! Помогите, кто знает российский бухучет. Разрешается ли из Беларуси делать отгрузку в РФ с НДС 20% или обязательно нужно с НДС 0%? Возможно ли это,если покупатель ИП?На какой документ можно ссылаться? Просто у наших покупателей возникли проблемы в России .Помогите,пожалуйста!!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
04.10.2012 14:07:41
|
 |
 |
какие могут быть проблемы в России у Вашего покупателя от того, какую ставку НДС Вы указали? Ему Ваш НДС должен быть до лампочки. А вообще конечно при отгрузке на экспорт должна быть ставка 0%
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:08:56
|
 |
 |
Ваш ИП-шник скорее всего не хочет НДС при ввозе платить и подтверждать Вам
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:13:11
|
 |
 |
Они хотят,что-бы мы им включали в стоимость и показывали в ТН (с НДС в том числе).Просто не хотят ходить по налоговым и боятся,можно ли так ,не заставят ли ещё раз платить,а мы не хотим терять клиента
Беларусь
|
 |
 |
Mel
04.10.2012 14:14:02
|
 |
 |
Просто для вашего российского покупателя покупка у вас становится на 20% дороже. Ввозной у них платится все равно, только со стоимости товара, увеличенного на 20%НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:15:28
|
 |
 |
0% это право а не обязанность. Принцип в том что бы кто-то из участников сделки оплатил его, в данном случае вы его оплатите, а покупатель в России его просто в зачет не возьмет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:17:41
|
 |
 |
там не все платят,может это от оборота зависит? тем ,кто возвратный делает,мы без ндс даём и они как положено,платят ндс один раз.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:19:40
|
 |
 |
и всё-же,на какой док ссылаться,для того,чтобы в тн ставить-20% (они не против 20),и не уплачивать повторно в РФ?
Беларусь
|
 |
 |
Mel
04.10.2012 14:25:56
|
 |
 |
ОГЛАШЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ Статья 2 Принцип взимания косвенных налогов при экспорте товаров
При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта. Статья 3 Принцип взимания косвенных налогов при импорте товаров
При импорте товаров на территорию одного государства - участника таможенного союза с территории другого государства - участника таможенного союза косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-импортера, если иное не установлено законодательством этого государства в части товаров, подлежащих маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками). Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства - участника таможенного союза товаров, которые в соответствии с законодательством этого государства не подлежат налогообложению при ввозе на его территорию.
Если у них ни какой-нибудь исключительный случай (льгота или освобождени) НДС обязаны заплатить при ввозе
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:30:10
|
 |
 |
«Анонимно» 04.10.2012 14:13:11 Они хотят,что-бы мы им включали в стоимость и показывали в ТН (с НДС в том числе).Просто не хотят ходить по налоговым и боятся,можно ли так ,не заставят ли ещё раз платить,а мы не хотим терять клиента -------------------------------------------- Класс! Они что думают, что если ВЫ (резидент РБ) выделите им НДС и они его заплатят, то не надо будет платить при ввозе? Они крупно ошибаются, в абсолютном большинстве случаев НДС при ввозе платиться (даже если ИП и даже если не плательщик НДС при реализации). Так что кто-то что-то недопонимает.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:33:06
|
 |
 |
«Анонимно» 04.10.2012 14:19:40 и всё-же,на какой док ссылаться,для того,чтобы в тн ставить-20% (они не против 20),и не уплачивать повторно в РФ? ----------------------------------- что значит повторно? НДС при ввозе все равно платится в бюджет РФ, а тот НДС, что выделите им Вы (если хотите выделить), Вы уплатите в бюджет РБ, и этот НДС к тому никакого отношения не имеет. Похоже, что Вы, что Ваш покупатель плохо разбираетесь в налогообложении.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:33:54
|
 |
 |
0% это право а не обязанность. Принцип в том что бы кто-то из участников сделки оплатил его, в данном случае вы его оплатите, а покупатель в России его просто в зачет не возьмет. ----------------------------- это полный бред. а вот это правильно: Просто для вашего российского покупателя покупка у вас становится на 20% дороже. Ввозной у них платится все равно, только со стоимости товара, увеличенного на 20%НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:44:19
|
 |
 |
Вы не поняли,если мы им отправим с НДС + нам его ещё и вернут из России....У меня конкретно вопрос:можно ли давать товар с ндс ,выделять его-но,чтобы наш покупатель,нам его уже не возвращал?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:44:22
|
 |
 |
а вот это правильно: Просто для вашего российского покупателя покупка у вас становится на 20% дороже. Ввозной у них платится все равно, только со стоимости товара, увеличенного на 20%НДС. -------------------------------------------- всё верно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:45:25
|
 |
 |
«Анонимно» 04.10.2012 14:44:19 Вы не поняли,если мы им отправим с НДС + нам его ещё и вернут из России.... ---------------------------------- мы действительно не поняли, переведите - что значит «нам его ещё и вернут из России»?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:47:22
|
 |
 |
заявление об уплате косвенных налогов
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:47:28
|
 |
 |
Автор, Вы бухгалтер или кто? Просто вопросы у Вас и понимание ситуации мягко говоря некорректные
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:49:03
|
 |
 |
мы отгрузим с ндс (покупатель делает предоплату) + уплатит ещё раз у себя в бюджет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:49:05
|
 |
 |
«Анонимно» 04.10.2012 14:47:22 заявление об уплате косвенных налогов --------------------------------- так заявление о ввозе все-таки будет? т.е. Ваш покупатель уплатит НДС при ввозе?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:50:44
|
 |
 |
«Анонимно» 04.10.2012 14:49:03 мы отгрузим с ндс (покупатель делает предоплату) + уплатит ещё раз у себя в бюджет ------------------------------- а теперь объясните смысл всего этого. если Ваш покупатель готов уплатить НДС в бюджет РФ при ввозе и предоставить Вам заявление о ввозе, то зачем Вам НДС 20%, если Вы можете показать 0% и не платить его? Бред какой-то.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 14:51:21
|
 |
 |
Можете отгружать под 20%, и не надо ни на что ссылаться. если под 0 и не придет подтверждение ндс нужно исчислять *20/120 от стоимости тн. а ваш ип просто хочет продать в черную товар и нигде не показывать. они так работают до проверок, а потом говорят, что у них штрафы большие. поэтому отгружайте под 20 и спите спокойно.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-32
|
|
| |
|
|