| |
|
|
| |
|
|
НДС
05.10.2012 11:12:39
|
 |
 |
Работаем по отгрузке, один вид деятельности - оптовая торговля. Платим НДС ежеквартально. в 1кв.2012 был экспорт в дальнее зарубежье, товар весь оплачен, реестр тамож. деклараций отправлен в ИМНС, оборот показан в декларации по НДС под 0% в гр.6. Кроме этого есть оборот под ставку 10% и 20% Распределение налоговых вычетов не производилось. в 2кв.2012 снова был экспорт в дальнее зарубежье, который до 20.07.12 оплачен не был. Отражаем ли мы этот неоплаченный оборот в гр.6 и необходимо ли делать распределение налоговых вычетов и исключать сумму вычетов, приходящуюся на неоплаченную сумму оборота под 0% НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
05.10.2012 11:31:54
|
 |
 |
не проходите мимо, ну пожалуйста ))
Беларусь
|
 |
 |
Бондик
05.10.2012 14:05:12
|
 |
 |
Распределение НДС имея разные ставки нужно делать обязательно В налоговой декларациии оборот по 0-ставке показывается при наличии подтверждения на выоз. Кзачету ндс берется только при наличии оплаты
Беларусь
|
 |
 |
inm
05.10.2012 14:20:44
|
 |
 |
Кзачету ндс берется только при наличии оплаты
бред
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.10.2012 15:53:29
|
 |
 |
inm 05.10.2012 14:20:44 то есть вы считаете, что можно брать к зачету ндс, приходящийся и на неоплаченный товар?
Беларусь
|
 |
 |
inm
05.10.2012 16:05:03
|
 |
 |
ясно же написано, что работают по отгрузке.., если по отгрузке, то и не оплаченный..
Беларусь
|
 |
 |
Катерина
05.10.2012 19:56:06
|
 |
 |
ясно же написано, что работают по отгрузке.., если по отгрузке, то и не оплаченный.. -------------- это если бы была ставка только 20%, а если и 0 и 10, то к зачету (возврату) только оплаченная часть, относящаяся к ставке 0 и 10
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|