...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Простои ,пени 10.10.2012 8:19:00
Срочно!! Экспедиторы, перевозчики!! Подскажите пожжж! Вы простои отражаете в налоговой декл. по НДС???? чтото крыша едет!!! Раньше на 92 и только в прибыли!! или мы все время делали не правильно??
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 10.10.2012 8:51:16
18. Налоговая база налога на добавленную стоимость увеличивается на суммы, фактически полученные:
18.1. за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права сверх цены их реализации либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), имущественных прав;
18.2. в виде санкций за нарушение покупателями (заказчиками) условий договоров.
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 8:53:03
как понимаю: получил на р/с санкции по договору. увеличил базу по НДС. Заплатил сам санкции по договору - уменьшил базу для прибыли.
Беларусь
SW 10.10.2012 8:59:41
Согласна
Беларусь
SW 10.10.2012 9:00:48
Но если поступление за срыв загрузки без дальнейшего рейса, то увеличивается только база для прибыли, для НДС нет
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 9:06:20
SW, подскажите, а если заплатили НДС по полученной пене, его потом можно брать в зачет или нет?
Беларусь
SW 10.10.2012 9:45:34
да, можно
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 10:00:40
как понимаю: получил на р/с санкции по договору. увеличил базу по НДС. Заплатил сам санкции по договору - уменьшил базу для прибыли.
__________________________________
Так а сумма поступивших денег тоже ведь увеличивает налог на прибыль так!! и чтото я не понисаю почему мы отражаем в НДС именно поступившие, ведь нам Выставляет Перевозчик а мы соответственно на основании этих доков Заказчику!
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 10:05:16
если вы чистый экспедитор, то с этого и надо было начинать. Если речь идет об одной и тойже сумме, т.е. через вас она пройдет транзитом, то у вас везде по нулям. Если же от казазчика к вам придет 1500, перевозу вы заплатите 1000, то облагаете НДС ваши 500.
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 10:08:09
автор, если у вас чистая экспедиция, как вы обзываете сотрукдников?
Передо мной называли экспедиторы, но ведь это не совсем правильно. Пришла к выводу, что должны называться специалисты , а вот как дольше не знаю. У нас только экпедирование международных перевозок. Своего транспортра нет.
Спасибо.
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 10:23:03
специалисты по работе с клиентами
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 10:35:01
мы чистые экспедиторы а как тогда отражать если учпт по дате посл=упления и перечисления?? нам поступили в этом месяце суммы, а мы перечисляем в следущем?? то тогда как??
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 10:35:40
разницу брать за месяц всеравно?? или ??
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 12:33:58
Анонимно« 10.10.2012 10:23:03

специалисты по работе с клиентами
_________________________________

О, точно:-))) а по какому разряду они у вас проходят? категории им потом присваиваете?


Если суммы проходят транзитом то проводки:
51-76(З)=150 пришли деньги от заказчика
76(з)-60(П) =100 отразили задолж. перед перевозом
76(з)-90.1 =50 ваша часть
60(П)-51=100 руб. заплатали пеню перевозу

П-перевозчик
З - заказчик
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 12:34:53
ТОлько ж еще учтите, что в БУ и в НУ даты признания по этой внереализации (в НУ) не воспадают(((((
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 14:31:25
автор, вы куда пропали?
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 14:40:58
Если вы перевозчик то сумма, полученная за простой вашей машины облагается по той же ставке, что и перевозка и попадает в базу для начисления НДС в декларации.
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 14:41:48
«Анонимно» 10.10.2012 14:40:58 , автор ПОСРЕДНИК
Беларусь
"Анонимно" 10.10.2012 16:51:36
ап
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-18 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru