| |
|
|
| |
|
|
ТК
12.10.2012 18:39:49
|
 |
 |
Возвращаю подоходный за обучение дочки сотрудницы (сотрудница только сейчас принесла квитанции за 1,5 года). КАК ПРАВИЛЬНО ОТРАЗИТЬ В ВЕДОМОСТИ??(все квитанции за 1,5 года в сумме составляют 10 млн, причем последняя оплата была в сентябре на 2,5 млн): 1. При начислении з/п за сентябрь беру зарплату сотрудницы 2 млн, отнимаю стандартный вычет 440 тыс., получаю базу для подоходного 1 млн. 560 тыс. Ставлю в графу «социальные вычеты» тоже 1 млн. 560 тыс., получаю базу ноль. 2. В ту же сентябрьскую ведомость добавляю графу «возврат подоходного». Считаю сумму для возврата: от 10 млн. отнимаю 1 млн. 560 тыс., оставшееся умножаю на 0,12. --- Или 2-й вариант: в графу «социальные вычеты» ставлю все 10 млн., получаю подоходный с минусом, соответственно этот минус увеличивает з/п к выдаче. ------- Или еще как нибудь? ПОДСКАЖИТЕ, плиз.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Главбуся
12.10.2012 18:47:15
|
 |
 |
Нет. Отнимаете только то,что осталось для налогообложения,чтоб получился ноль. Пока не предоставите полностью вычет на сумму оплаты за учебу.Зарплата от этого никак не увеличивается :)
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
12.10.2012 18:51:12
|
 |
 |
Не посмотрела, что квитки за 1,5 года. Придется этот год хотя бы пересчитать по подоходному. Те квитки, что ДО сентября. За 8 мес. минус получится,вот это-верните.
Беларусь
|
 |
 |
ТК
12.10.2012 18:54:14
|
 |
 |
Главбуся, так получается, я этот вычет должна еще будущие полгода предоставлять потиху. Но тут на форуме мне говорили, что если старые квитанции, то я могу вернуть подоходный одним махом, и слышала еще где-то кому-то вернули тоже сразу (как говорится, ОБС,). Так это все неправда?
Беларусь
|
 |
 |
ТК
12.10.2012 18:57:01
|
 |
 |
Опоздала с постом. Значит сентябрьскую квитанцию беру в зачеты в этом и следующем месяце как положено, а остальные квитанции тупо умножаю на 0,12 и придумываю для получившейся суммы какую-нибудь графу «Возврат» Так?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
12.10.2012 18:59:42
|
 |
 |
Если Вам нечерта делать, можете полтора года пересчитать. Но я бы поленилась лезть в прошлый год. И одним махом Вы не вернете. Только в пределах заработанного. Т.е.налоговой базы.То бишь расходы должны приходится на период доходов. Смотрите даты квитков.По налогу может быть только 0. Минуса быть не может.У Вас минус будет только за счет излишне начисленного по этой же персоне.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
12.10.2012 19:02:40
|
 |
 |
Нет. Вы должны пересчитать подоходный за каждый месяц,начиная с первой даты первой квитанции. Вернуть можете только излишне начисленный налог красным сторно 70-68(подоходный). Только кредит 70 не делайте- это же НАЧИСление зарплаты,а у Вас его нет.
Беларусь
|
 |
 |
ТК
12.10.2012 19:12:34
|
 |
 |
Все, поняла. Между датами оплаты могут быть большие промежутки, и некоторые месяцы в этих промежутках могут не попасть под «льготирование». В этом случае осташиеся незачтенные суммы оплат сместятся на сентябрь и далее. Спасибо, Главбуся. Зы. Бухучет не веду, мне бы знать, как оформить правильно возврат за прошлые периоды. Как-то обозначить это в сентябрьской ведомости, или достаточно справки-расчета, на основании нее и выплачивать?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
12.10.2012 22:10:08
|
 |
 |
Здесь нужна бухгалтерская справка-расчет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.10.2012 1:02:34
|
 |
 |
подоходный не возвращают, а делают вычет в пределах ЗП начисленной за отчетный период, вернуть из бюджета подоходный может сам сотрудник, если подаст декларацию о доходах в ИМНС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2012 8:45:13
|
 |
 |
2. Имущественный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется плательщикам: нанимателями - по месту основной работы (службы, учебы); налоговым органом - по доходам, полученным не по месту основной работы (службы, учебы) и (или) подлежащим налогообложению в соответствии с пунктом 1 статьи 178 настоящего Кодекса, при подаче налоговой декларации (расчета) по окончании налогового периода.
3. Излишне удержанные налоговым агентом суммы подоходного налога с физических лиц налоговым агентом засчитываются в уплату предстоящих платежей подоходного налога с физических лиц либо возвращаются плательщику. (в ред. Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330-З)
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
15.10.2012 9:07:15
|
 |
 |
Это НЕ имущественный вычет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2012 11:16:02
|
 |
 |
Если Вам нечерта делать, можете полтора года пересчитать. Но я бы поленилась лезть в прошлый год. И одним махом Вы не вернете. Только в пределах заработанного. Т.е.налоговой базы.То бишь расходы должны приходится на период доходов. Смотрите даты квитков.По налогу может быть только 0. Минуса быть не может.У Вас минус будет только за счет излишне начисленного по этой же персоне.________________________ у меня почти такая же ситуация но по имущественному вычету -так вот я звонила в имнс-консультировалась и инспектор ответила что за пред период подоходный поставите красным!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2012 11:16:28
|
 |
 |
минус быть может!!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|