привет всем! Оказываем программистские услуги нерезидентам. УСН -2%, НДС -нет. Собираемся работать с заказчиками РФ. Тут попадаем на Таможенный союз и соответственно НДС -по протоколу. Как в этом случае? НДС платит Россиянин при перечислении выручки? В акте НДС выделяется или нет? Что Рос с НДС делает-зачитывает? А если он работает без НДС на УСН. Нам что-то в налоговую надо нести?
Не знаю как сейчас, а раньще НДС удерживали у нас россияне. А в договоре мы писали: в том числе НДС, удерживаемый российской компанией. В налоговую ничего не носили, только российская компания нам присылала документы, подтверждающие удержание и уплату НДС.
Беларусь
"Анонимно"24.10.2012 15:48:07
Вот сумма акта на реализацию нами программ услуг для россиянина 100 000 рублей РФ. Мы работаем на УСН с НДС . Но в акте пишем ,Без НДС ( место реализации не территория РБ ). Они 18 000 платят у себя при перечислении нам 100 000? И подтверждают нам это доками?