...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 24.10.2012 14:02:39
привет всем! Оказываем программистские услуги нерезидентам. УСН -2%, НДС -нет. Собираемся работать с заказчиками РФ. Тут попадаем на Таможенный союз и соответственно НДС -по протоколу. Как в этом случае? НДС платит Россиянин при перечислении выручки? В акте НДС выделяется или нет? Что Рос с НДС делает-зачитывает? А если он работает без НДС на УСН. Нам что-то в налоговую надо нести?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.10.2012 14:31:42
ап
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2012 14:58:29
Не знаю как сейчас, а раньще НДС удерживали у нас россияне. А в договоре мы писали: в том числе НДС, удерживаемый российской компанией. В налоговую ничего не носили, только российская компания нам присылала документы, подтверждающие удержание и уплату НДС.
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2012 15:48:07
Вот сумма акта на реализацию нами программ услуг для россиянина 100 000 рублей РФ. Мы работаем на УСН с НДС . Но в акте пишем ,Без НДС ( место реализации не территория РБ ). Они 18 000 платят у себя при перечислении нам 100 000? И подтверждают нам это доками?
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2012 18:01:15
ааааааа!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru