| |
|
|
| |
|
|
Начинаем производство
31.10.2012 9:19:20
|
 |
 |
Уважаемые производственники, поделитесь, пожалуйста, какими первичными документами Вы оформляете производственный процесс - от передачи материалов в производство до выпуска готовой продукции? Большое спасибо за ответы.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
СВИ
31.10.2012 9:33:16
|
 |
 |
2.4.3 Стоимость производственных запасов и других материальных ресурсов, списывается на затраты по производству продукции исходя из среднемесячной фактической себестоимости (средневзвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц. 2.4.4. В связи с отсутствием цеховой кладовой материалы, поступающие от Поставщиков, приходуются в подотчет мастера и списываются в расход по нормам, разработанным согласно конструкторской документации и утвержденным директором организации, лимитно-заборные карты не ведутся. Учет материалов ведется в материальных отчётах. У меня полностью автоматизирован учет ,нормы все в 1С расчитываются и автоматом списываются материалы.на каждый выпуск я не распечатываю акт,а только общий за месяц,когда сверены нормы и факт,то же в 1С сверяется.У меня очень большая номеклатура вып.продукции ,дирик сказал бумагу не переводить.У меня пр-во за городом ,мастер присылает реестр с изгот.заказами ,мы оформляем в 1С выпуск ГП ,продукция приходуется,а потом по ттн перевозится на склад ГП в Минске ,а некоторая часть переводится в запасы.Выпуск ГП то же не распечатываем.
Беларусь
|
 |
 |
Снежана
31.10.2012 9:37:04
|
 |
 |
СВИ, а попадают ли у вас в себестоимость накладные расходы?
Беларусь
|
 |
 |
БТР
31.10.2012 9:39:56
|
 |
 |
У меня ПОЧТИ также, но дополню (и это не мои выдумки, а четкая установка ГК), что если у вас склад и производство в одном месте и ттн не пишется на оприходование готовой продукции, то нужен другой способ(акт приема-передачи и т.п.). На одном из предприятий, где склад и матответств лицо как таковое отсутствовало и отпуск готовой продукции производил нач производства, готовая продукция приходовалась путем внесения учетных записей в журнал.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
31.10.2012 9:41:33
|
 |
 |
В себестоимость попадают накладные расходы, отнесенные на 25 счет. На общехозяйственные отношу только управленческие с этого года
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.10.2012 10:00:37
|
 |
 |
я распечатываю все документы. у меня выпуск продукции каждый день. я каждый день и делаю списание, чтобы отслеживать остатки комплектующих. потом перепровожу все списания последним днем месяца, иначе не получается по средневзвешенной. по каждому выпуску распечатываю внутренние документы: требование-накладная на передачу материалов, приемо-сдаточная накладная по приходу продукции на склад и акт на списание материалов.
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
31.10.2012 10:17:33
|
 |
 |
я распечатываю все документы. у меня выпуск продукции каждый день. я каждый день и делаю списание, чтобы отслеживать остатки комплектующих. потом перепровожу все списания последним днем месяца, иначе не получается по средневзвешенной. по каждому выпуску распечатываю внутренние документы: требование-накладная на передачу материалов, приемо-сдаточная накладная по приходу продукции на склад и акт на списание материалов. У меня это не получается,очень уж много бумаги переводить.У меня склада как такового на пр-ве нет ,МОЛ мастер,а передает ГП на склад он по ТТН (но это уже не выпуск ,а внутреннее перемещение). Калькуляции план и факт,тоже не распечатываю,они в 1С .Учет ГП по ф/с ,ГП перевозится на склад ГП по продажной цене без НДС ,в конце м-ца доком перепроведение ГП все доки перепроводятся по ф/с.накл.расходы с 25 счета списываются на 20 сч и распред.на един.продукции пропорционально з/пл осн.рабочих
Беларусь
|
 |
 |
Тат
31.10.2012 11:02:17
|
 |
 |
приемо-сдаточная накладная по приходу продукции на склад ___________________ Накладная БСО или вн.утвержденная форма?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.10.2012 11:25:02
|
 |
 |
Подскажите как лучше вести учёт ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ - по фактической себестоимости или по отпускной цене ? Если по Ф/С, то не пойму как учитывать ГП в течение месяца, фактическая же расчитывается только в конце месяца ? СПАСИБО!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.10.2012 15:58:46
|
 |
 |
АП
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.10.2012 16:25:20
|
 |
 |
СВИ, вы заметно асс в производстве, можно ли с вами связаться лично для консультации ))) А в какой версии программы работаете??
Беларусь
|
 |
 |
ксюха
31.10.2012 21:13:33
|
 |
 |
У нас нету склада гот продукции, отгрузка прямо из цеха по факту выполнения заказа. У меня в Х-ле сделаны две таблицы готовая продукция и списание материалов по дням, где забиты нормы списания материалов на вес вып продукции (в этих таблицах веду количественный учет), а по итогам месяца провожу по счетам и формирую фактическую с/стоимость. Может и не права, сильно не ругайте
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2014 9:26:19
|
 |
 |
вот такой учет имеет место быть
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|