| |
|
|
| |
|
|
экспорт 180 дней
19.11.2012 12:59:16
|
 |
 |
Народ, кто уплачивал НДС по экспорту в страны-члены Таможенного союза, в связи с отсутствием документов, подтверждающих экспорт? Вы брали этот НДС к зачету? И какая проводка должна быть: Д-т 18 - К-т 68?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.11.2012 13:05:32
|
 |
 |
Вы просто начисляете НДС по реализации и нет никакого зачета
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.11.2012 13:06:52
|
 |
 |
проводка 90 - 68, просто начисляется и все, никакого зачета нет, это как НДС по реализации
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.11.2012 13:22:15
|
 |
 |
спасибо огромное, значит меня ввели в заблуждение!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.11.2012 14:09:08
|
 |
 |
Это ж какая пуля должна влететь в голову, чтобы при экспортной отгрузке с ндс 0% придумать его в зачет брать при отсутствии подтверждения оплаты? Народ, вы хоть один глаз в нормативку бросаете при оформлении таких сделок? илиспите в шапку, а потом- Ой! Помогите! Горю! Я в шоке...
Беларусь
|
 |
 |
Автор
19.11.2012 14:35:35
|
 |
 |
Я поясню: я прочла в Консультате в «вопросе-ответе», цитирую «при непредставлении этих документов (прим. - подтвержение об уплате НДС) в установленный срок суммы косвенных налогов подлежат уплате в бюджет за налоговый (отчетный) период, установленный законодательством государства - члена Таможенного союза, с правом на вычет (зачет)соответствующих сумм НДС согласно законодательству государства - члена Таможенного союза, с территории которого экспортированы товары». Далее я обратилась к НК РБ, однако о зачете таким сумм ничего не нашла.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|