Подскажите как правильно поступить: был заключен 3-х сторонний договор,где 1-организ поставщик, 2- плательщик, 3-получатель. как правильно отразить в учете данное оборудование получателю, если он после установки его передает 2-му.Какие налоги
А-у,но может хоть кто нибудь подскажет пожалуйсто. а то не знаю что делать оборуд-е - реализация или ??? насчитывать ли ндс, можно ли брать в зачет , начисяем ли на оборуд при перед УСН и т.д.