| |
|
|
| |
|
|
Книга понупок и НДС 0%
14.01.2013 10:41:39
|
 |
 |
что-то задумалась: У нас нулевая ставка по реализации, работаем по отгрузке, ведем КП. Значит в книгу покупок делаю запись как только получила ТМЦ, услугу , независимо от оплаты. При расчете вычетов приходящихся на ставку 0% (удельным весом) по реализации, беру только в пределах оплаченных нам сумм покупателями. Правильно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
14.01.2013 11:10:30
|
 |
 |
ау
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2013 12:01:06
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2013 12:41:00
|
 |
 |
не теряю надежды
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2013 12:51:22
|
 |
 |
ну кто-нибудь((((
Беларусь
|
 |
 |
Ветрова
14.01.2013 13:00:14
|
 |
 |
правильно, но с 2013 года можно без учета оплаты покупателей.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
14.01.2013 13:28:53
|
 |
 |
Ветрова, спасибо, вам огромное. делаю деклу за 2012 год+проверка в феврале.
за 2013 год, отдельное спасибо:-))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2013 14:27:47
|
 |
 |
Ветрова 14.01.2013 13:00:14 правильно, но с 2013 года можно без учета оплаты покупателей. === Спасибо, а подробнее 2012 и 2013 со ссылкой можно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2013 19:17:14
|
 |
 |
ап-ну
Беларусь
|
 |
 |
ММ
15.01.2013 8:24:27
|
 |
 |
Спасибо, а подробнее 2012 и 2013 со ссылкой можно? ++++++++++++++++++
Можно. Было в 2012 г: 23.1. по товарам (работам, услугам), при реализации которых обложение налогом на добавленную стоимость осуществляется по ставке ноль (0) процентов, - при наличии у плательщика (в случаях, установленных статьей 102 настоящего Кодекса, - при представлении плательщиком в налоговый орган по месту постановки на учет) документов, предусмотренных пунктами 2 - 9 статьи 102 настоящего Кодекса, и поступлении выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) на счета плательщиков в банках Республики Беларусь либо на открытые на основании разрешения Национального банка Республики Беларусь счета плательщиков в банках, являющихся таковыми в соответствии с законодательством иностранного государства, с местом нахождения за пределами территории Республики Беларусь или в случае ввоза товаров, выполнения работ, оказания услуг по осуществляемым в соответствии с законодательством товарообменным (бартерным) операциям, операциям товарного займа. Вычет сумм налога на добавленную стоимость производится в полном объеме при прекращении обязательств по расчетам за облагаемые по ставке ноль (0) процентов товары (работы, услуги) способами, определенными законодательством и предусматривающими непоступление выручки (денежных средств) на счета плательщиков. В этом случае наряду с документами, предусмотренными пунктами 2 - 9 статьи 102 настоящего Кодекса, требуется наличие у плательщика документов, подтверждающих прекращение обязательств такими способами; (пп. 23.1 статьи 107 в ред. Закона Республик
Беларусь
|
 |
 |
ММ
15.01.2013 8:24:52
|
 |
 |
Стало в 2013 : 23.1. по товарам (работам, услугам), при реализации которых обложение налогом на добавленную стоимость осуществляется по ставке в размере ноль (0) процентов, - при наличии у плательщика (в случаях, установленных статьей 102 настоящего Кодекса, - при представлении плательщиком в налоговый орган по месту постановки на учет) документов, предусмотренных частью третьей подпункта 1.1.1 пункта 1, пунктами 2 - 9 и 11 - 13 статьи 102 настоящего Кодекса; (пп. 23.1 статьи 107 в ред. Закона Республики Беларусь от 26.10.2012 N 431-З)
Беларусь
|
 |
 |
ММ
15.01.2013 8:25:14
|
 |
 |
Это из ст 107 НК
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.01.2013 9:25:51
|
 |
 |
Ветрова, может подскажите, тот кто работал/работает «по отгрузке» и по переодике, и по хостингу, и по рекламе можно НДС сразу к зачету, а списывать на затраты с разбивкой через сч 97?
Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Катерина
15.01.2013 9:27:30
|
 |
 |
ММ спасибо огромное за инфу, а то прочитать новую редакцию все времени не было
Беларусь
|
 |
 |
ММ
15.01.2013 10:45:06
|
 |
 |
Катерина, а как вы берете в зачет НДС по вышеперечисленным расходам?
Беларусь
|
 |
 |
Катерина
15.01.2013 11:06:07
|
 |
 |
по периодике ндс в зачет в тех же периодах, когда и в затраты со счета 97, как-то в консультанте+ статейка по этому поводу хорошая была. по рекламе - сразу к зачету, а с хостингом пока не работатала, поэтому не подскажу.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|