| |
|
|
| |
|
|
УСН
17.01.2013 14:48:27
|
 |
 |
Подскажите пожалуйста, 29.12.12 было перечислено 20 млн. ошибочно отпокупателя, но 03.01.13 эти деньги я вернул (я ИП). Включаю ли я в налогооблагаемую базу за 4 квартал эти 20 млн для УСН и НДС???
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.01.2013 14:57:53
|
 |
 |
нет. это же не вам платили за услуги (товар).
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2013 15:04:43
|
 |
 |
реквизиты там мои, и написано за товар типа. Там понимаете такая ситуация, что покупатель дважды платежку отправил, получается 20 и 20. Так вот 20 - это действительно выручка, а 20 - вернула, но квартал то уже другой!!!! Меня смущает то что квартал другой???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2013 15:24:19
|
 |
 |
Вы сделайте акт сверки с ними на 31.12.2012 . И будет видно, что это товар они вам уже перечислили и висит непокрытый дебетовый остаток. И в платежке вы наверняка указали ...возврат ошибочно перечисленных денежный средств.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2013 15:36:00
|
 |
 |
не надо. т.к. отгрузки товара нет, а в базу для налогообложения включаются суммы за ОТГРУЖЕННЫЕ товары, работы и услуги. А если бы вы не возвращали эти деньги, то включали бы в базу для налогообложения на дату и в сумме последующей отгрузки этой организации.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2013 15:37:40
|
 |
 |
и нет ничего страшного в том, что другой квартал. По крайней мере я считала так налоги, когда у меня переплата была (см. сообщение выше)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|