впервые ндс(расчетная) как так может быть,что при незначительном входном НДС по прочему(кроме товаров),к зачету больше чем реализованный ндс, или не так считаю что то?
У меня получилось скорее всего неправильно:Выделение сумм налога на добавленную стоимость для вычета осуществляется из остатков товаров (за исключением основных средств), имеющихся на дату перехода, путем самостоятельного выделения для вычета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при приобретении (ввозе) этих товаров и отнесенных на увеличение их стоимости; Можно только оплаченный взять в зачет? хотя мы по отгрузке работаем?