...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Карина 01.02.2013 14:50:13
Коллеги, подскажите, в связи с переходом с 2013 г. на метод признания выручки по отгрузке, как правильно производить расчет отклонений от факт.с/стоимости по производству( и проводки помогите). И что делать с задолженностью на 01.01.по 45 счету, как его правильно закрывать в 2013г?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 04.02.2013 9:54:54
В распределении отклонений ничего не меняется. Часть на склад к товарам, а часть на 90 с товарами. Остаток по сч.45 списать.
Беларусь
Карина 06.02.2013 13:35:11
Извините, я не поняла. Расчет отклонений делается так же, выводится % и т.д. Но получается надо разделить январь (он по отгрузке и выручкой будет отгруженная продукция) и отдельно оплаченная ГП в январе за пр.год. Просто хочется узнать, кто как будет закрывать месяц.
Беларусь
"Анонимно" 06.02.2013 13:41:24
автор 45 счет на 01.01.13 будете закрывать по мере оплаты до 31.12.13 и включать в выручку. Ну еще и 60 дней по НДС отслеживать будете.
Беларусь
Автор 06.02.2013 14:07:44
автор 45 счет на 01.01.13 будете закрывать по мере оплаты до 31.12.13 и включать в выручку. Ну еще и 60 дней по НДС отслеживать будете.
__________________________________________________.. _____
То есть расчет отклонений буду делать один?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru