Подтвердите мои мысли,плиз. Если на производственном предприятии не было заказов,продукция не выпускалась,зарплата начислялась на 26 счет, в конце месяце я 26 закрываю на 90.6?
Я может и ошибаюсь, но списываю соответствующие затраты на 25 (у нас не только производство), потом закрываю на 20 на отдельный субсчет, а потом когда идет изготовление продукции этот 20-й уже распределяю по 20-м по видам ГП.