| |
|
|
| |
|
|
ИП
27.03.2013 13:40:13
|
 |
 |
девчата подскажите пожалуйста, я ип (подоходный +ндс) оптовая торговля, заполняю налоговую декларацию по подоходному и не могу понять какую сумму переносить с книги доходов и расходов? с НДС или Без ндс?, как делаете вы? спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
27.03.2013 13:41:49
|
 |
 |
читала инструкцию по заполнению=доходы переносятся без ндс, а что тогда делать с расходами? в книге они не разделяются с ндс и без, т.е. мне самой выверять и отнимать ндс?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2013 13:43:03
|
 |
 |
а как вы НДС в зачет берете?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
27.03.2013 14:06:47
|
 |
 |
да, я сдаю декларацию по ндс.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
27.03.2013 14:07:45
|
 |
 |
извините
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2013 14:09:11
|
 |
 |
сдавать декларацию одно, а как вы НДС в зачет берете уплаченный и начисленный? если вы не выделяете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2013 14:55:01
|
 |
 |
а как нужно, я впервые сдаю отчет, и не могу в одиночку разобраться, помогите пожалуйста новичку)
Беларусь
|
 |
 |
Ляля
27.03.2013 15:06:13
|
 |
 |
В книгу вносите расходы без НДС, поэтому и переносите в декларацию без НДС + С/с (кгига учета гот. прод.), Доход без НДС - станд. вычет (если предоставл.)-проф. вычет (С\с отгр. и опл.+расходы опл.)= налогообл.Х15%= к уплате. Только расчет срок до 20.04.13г. А вы сейчас зачем делаете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2013 15:12:24
|
 |
 |
НДС отдельно, ПН отдельно. НДС: в качестве базы для НДС берете все отгрузки и начисляете НДС. К вычетам берете весь входной НДС по которому получены товары,работы,услуги. В книге я добавила дополнительные колонки «сумма НДС» «всего с НДС». В книге доходов=расходов все суммы без НДС. ПН в качестве дохода берете все поступившие вам за отгруженный товар(оказ.услуги и вып. работы) деньги. + поступления от внереализ. доходов,включаемых в доходы ИП (например курсовые разницы). Если брать книгу доходов-расходов то в строку 1 декларации по ПН переносится графа 4(доходы от реалоизации) минус графа 5 (в т.ч.налги =это как раз и есть НДС в выручке) плюс графа 6 (внереализ.доходы) минус графа 7 (в.т.ч.налоги)плюс гр.8.
Беларусь
|
 |
 |
Не в курсе
27.03.2013 15:38:10
|
 |
 |
А что у ип есть подоходный, и есть вал? Или я что-то упустила
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2013 16:04:36
|
 |
 |
у ип есть подоходный. а есть единый. а есть налог при усн. а что такое вал?
Беларусь
|
 |
 |
Не в курсе
27.03.2013 16:12:06
|
 |
 |
Я думала, что подоходный только с зп работников платится.Век живи, век учись. Единый и УСН мне понятны, а в каких случаях платится подоходный у ИП?Брат открыл ИП, консультируется, а я ИП как-то не очень, все больше по ОСН. А вал-валовый доход.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2013 16:14:56
|
 |
 |
у ИП есть еще такой вид налогообложения как по типу у организаций ОСН - это ИП на подоходном налоге. В главе в НК про подоходный есть отдельная статья про ИП. Суть в том, что налог 15% платиться не с вала а с дохода т.е. выручка минус налоги минус затраты.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2013 16:44:35
|
 |
 |
Брат открыл ИП, консультируется, а я ИП как-то не очень ----------- о-о-о узнаете много нового!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2013 16:45:50
|
 |
 |
«Анонимно» 27.03.2013 15:12:24 ----- спасибо, добрый человек.
Беларусь
|
 |
 |
Не в курсе
27.03.2013 17:30:00
|
 |
 |
Спасибо Вам большое!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2013 22:41:42
|
 |
 |
а как перенести из книги доходов и расходов убыток в 2012г. в книгу 2013 года. и еще один вопрос : могу ли я стандартные вычеты не использованные в 2012г. перенести в 2013г.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.03.2013 8:37:13
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.03.2013 9:37:55
|
 |
 |
стандартные вычеты не переносятся. насчет убытка сразу не скажу, надо почитать постановление МНС 82
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.03.2013 10:41:33
|
 |
 |
«Анонимно» 27.03.2013 22:41:42
а как перенести из книги доходов и расходов убыток в 2012г. в книгу 2013 года. и еще один вопрос : могу ли я стандартные вычеты не использованные в 2012г. перенести в 2013г. ------- по-моему вы из книг превышение расходов над доходами переносите в книгу следующего периода - в первой строке книг 2013г пишете -перенесено из 4 квартала 2012г - и заполняете те графы, суммы по которым не вошли в декларацию за 2012г -потому что в декларации по подоходному расходы надо показать в пределах доходов - т.е. не в убыток а на ноль выходить.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.03.2013 10:59:24
|
 |
 |
n
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20
|
|
| |
|
|