| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
10.04.2013 9:59:19
|
 |
 |
ИП-подоходник.Работает с НДС.Как в 1С организовать учет, если с 2013 НДС по отгрузке, а подоходный - по оплате.Кто нибудь решал эту проблему? Если поставить по отгрузке. то с НДС проблем не будет, а как подоходный посчитать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
10.04.2013 10:58:53
|
 |
 |
я наоборот в 1С оставила все по оплате а НДС сразу по отгрузке начисляю весь на 97 счет, при получении денег на 90 со счета 97 переношу.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 11:08:30
|
 |
 |
переносите ручными проводками?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 11:27:01
|
 |
 |
тоже мучаюсь--как правиль организовать учет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 11:49:33
|
 |
 |
сорри что вклиниваюсь, ИП-подоходник ставка налога - 12 или 15%?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 11:49:59
|
 |
 |
Может НК правильно организовать? :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 11:50:19
|
 |
 |
15%
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 12:16:16
|
 |
 |
ПН для ИП 15. не ручными проводками - у меня есть операция -реализация - автоматом закрывает оплаты на выручку и себестоимость с НДС пропорционально оплатам.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 12:34:21
|
 |
 |
документ реализация закрывает оплаты месяц в месяц + с 97 оплату по 60 дн. не могу понять, если оставить по оплате в программе, то каким док. вешаете ндс на 97?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 12:50:40
|
 |
 |
НДС на 97 вешаю расходной накладной. У меня по расходной делаются проводки с 2013года: Дт 45 Кт 41 -себестоимость Дт 015 -сумма отгрузки Дт 97 Кт 68/2 начислен НДС. проверяю что по дебету 015 отгружено 100 млн., значит по дебету 97 начислен НДС из этих 100 млн. Можно делать декларацию по НДС. А потом когда оплата пришла у меня оплаченный НДС начисляется Дт 90 Кт 97
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 12:51:03
|
 |
 |
у меня свой документ «Реализация» -переделанный....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 13:28:58
|
 |
 |
ну тогда понятно, у меня расходная накладная по оплате на 97 не вешает ндс
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 14:50:55
|
 |
 |
«А потом когда оплата пришла у меня оплаченный НДС начисляется Дт 90 Кт 97» Так НДС закроется на сумму оплаты.Надо чтобы в документе Реализация весь НДС,«собранный» на 97(по отгрузке), закрывался проводкой 90-97 по каждой ттн на сумму отгрузки, а для исчисления ПН(УСН) себ.и отгрузка без ндс - в пределах оплаты.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.04.2013 17:12:36
|
 |
 |
«А потом когда оплата пришла у меня оплаченный НДС начисляется Дт 90 Кт 97» Так НДС закроется на сумму оплаты.Надо чтобы в документе Реализация весь НДС,«собранный» на 97(по отгрузке), закрывался проводкой 90-97 по каждой ттн на сумму отгрузки, а для исчисления ПН(УСН) себ.и отгрузка без ндс - в пределах оплаты. ______ использую 97 именно для этого - сначала весь НДС по отгрузке начисляется на 97 счет. А когда пришла оплата - сумма НДС в части оплаченной выручки с 97 идет в 90, а неоплаченный НДС остается висеть на 97 -это чтобы уже ПН считать правильно.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|