Уважаемые знатоки подскажите Организация в 2012г на УСН без НДС. С 2013 - УСН с НДС.С книгой. В декабре12 был импорт из РФ, соотв-нно сдавали декларацию по ввозному ндс за декабрь, оплатили его в Январе2013. Вопрос: можно ли сумму уплаченного НДС взять в зачет в 2013г.?(ввиду того, что согласно НК-2013 при УСН с книгой в зачет берется тот НДС, который фактически уплачен)
Наина, по моему мнению вы должны были поставить в декабре на учет товар и отнести на его стоимость ввозной НДС (п.7 ст.106 НК). При переходе на УСН с НДС Вы имеете право выделить НДС со всех своих остатков товаров (п. 22.4 ст. 107 НК) и принять этот НДС к вычету.
Беларусь
Автор16.04.2013 15:19:37
вот жеж! товар то этот отгрузили тоже декабрем (( но оплату за него получили только частично