| |
|
|
| |
|
|
НДС
23.04.2013 15:38:16
|
 |
 |
У нас вычеты превышаю НДС начисленный с реализации, также есть начисленный НДС ввозной с РФ. Как правильно зачесть чумму превышения в счет уплаты? На пальцах - превышение 339, к уплате НДС РФ 74?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.04.2013 15:39:08
|
 |
 |
они не пересекаються) платите 74
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2013 15:40:43
|
 |
 |
налоговая приняла заявление о зачете суммы превышения в счет уплаты!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2013 15:40:51
|
 |
 |
Превышение - на бумаге, то не зачтете, а если переплата - то можно. Это т,е, если вы уже уплатили в бюджет сумму по НДС, а сейчас вылезла переплата, то в сумме этой переплаты можно зачесть как обычно...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2013 15:41:28
|
 |
 |
вчера все зачли, я звонила инспектору сегодня утром уточнила! вот теперь и спрашиваю, как правильно отразить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2013 15:45:27
|
 |
 |
так превышение и образовалось в случае уплаты НДС при импорте товара из Китая платили НДС за груз, его к зачету взяла! Вот и превышение!
Беларусь
|
 |
 |
КК
23.04.2013 16:02:03
|
 |
 |
А каким боком НДС по товару из Китая, или ввоз был кит.товара из РФ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2013 16:02:23
|
 |
 |
Да не можно Вам взять к вычетам больше начисленного НДС , если нет ставок 10 или 0%.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2013 16:21:09
|
 |
 |
У нас импорт и экспорт! При импорте товара напрямую из Китая, уплачиваем НДС сразу, таможенники насчитывают! Этот НДС берем к зачету! Затем есть экспорт и ставка 0%! Также импорт из РФ, по которому НДС к уплате начисляется!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2013 16:29:29
|
 |
 |
если есть ставка 0% распределив вычеты можно взять к зачету все, что падает на ставку 0%
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2013 16:45:37
|
 |
 |
Это и сделано! Вопрос в другом, как начиленный НДС РФ закрыть превышением вычетов?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2013 9:23:32
|
 |
 |
нельзя
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2013 11:15:16
|
 |
 |
ндс РФ надо платить 20 числа , а превышение вычетов у вас возникает 22 числа. Поэтому можно будет закрыть только следующим кварталом.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2013 13:50:40
|
 |
 |
за этот квартал НДС РФ к уплате тоже по сроку 22, так как 20 выпадало на субботу! поэтому налоговая все декларации приняла и зачет провела, мне нужно проводки знать у себя в 1С?
Беларусь
|
 |
 |
Ханума
25.04.2013 14:35:20
|
 |
 |
Уважаемый автор формулируйте правильно вопрос. У вас по декларации НДС есть сумма к возврату 339 млн по 1 части и сумма к уплате по 2 части. Я правильно поняла? Тогда в бухучете, Д68 (НДС РФ) К68(НДС), в зависимости как вы делите НДС РФ и просто НДС по субсчетам или субконто
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2013 14:44:35
|
 |
 |
Ханума, все верно! Не точно сформулировала, сорри! И спасибо Большое!!!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|