Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно сделать проводку. В 2012 году был экспорт товаров в РФ, по истечению 180 дней нам россияне не прислали подтверждение, в январе мы сдали декларацию за 2012 год (4 квартал) и оплатили за них НДС. Так же сделали проводку в декабре 90,8,1 - 68,2,1 - ндс по не оплаченным товарам РФ. Потом в феврале прислали они заявление об уплате косвенных налогов, в мы сдали декларацию за 2012 год уточненную (отразили нулевую ставку ндс). Как теперь сделать проводку, т.е взять НДС к зачету? Спасибо