| |
|
|
| |
|
|
Яна
26.04.2013 15:36:33
|
 |
 |
Добрый день! Думаю как лучше сделать. Деятельности нет. Хочу отнести затраты с 44 на 90.5 (Управленчиские расходы). Но из-за того что реализации нет, сответственно документ реализация не проводится и делать нужно проводки все вручную. Но есть еще один вариант провести любую реализацию, закрыть месяц, а потом отменить реализацию, т.е. обмануть немного программу, но тогда 44 закрывает на 90.6 (Расходы на реализацию), что тоже неочень верно при ее отсутствии. Может есть у кого мысли как в такой ситуации лучше сделать, что бы закрывалась все на 90.5?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
26.04.2013 15:41:58
|
 |
 |
а я и не знала, что так можно обманывть... ручками закрываю, тожнет выручки...
Беларусь
|
 |
 |
Яна
26.04.2013 15:43:41
|
 |
 |
Можно так делать. Может проводку сделать Д90.5 К90.6 ток вот не знаю, можно ли так..
Беларусь
|
 |
 |
Яна
26.04.2013 15:54:18
|
 |
 |
апну что-ли)
Беларусь
|
 |
 |
Яна
27.04.2013 7:37:56
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.04.2013 9:37:44
|
 |
 |
Если нет деятельности то зачем вообще что то делать с затратами. У меня они хранятся там где образовались. Свалится выручка, спишу расходы.
Беларусь
|
 |
 |
Яна
29.04.2013 8:41:35
|
 |
 |
а если год выручки не будет?)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|