| |
|
|
| |
|
|
Елена
17.05.2013 14:33:17
|
 |
 |
Подскажите,как оформить плодородный слой почвы, снимаемый перед началом строительства? Знаю что его нужно передать Зеленстрою по акту и накладным,но чтобы передать его нужно принять нами,как это по бухгалтерии пойдет? Большое спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Елена
17.05.2013 15:17:59
|
 |
 |
прошу ответьте, очень важный вопрос
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.05.2013 19:49:45
|
 |
 |
Оформите как возвратные отходы с производства. Но сначала позвоните в Зеленстрой-возможно вопрос отпадет сам собой-ибо он будет без цены
Беларусь
|
 |
 |
Елена
17.05.2013 20:54:07
|
 |
 |
да,позвонила,сказали в ТТН-ке писать без цен. Т.е. это означает,что даже количественно этот грунт у нас не учитывается? Никак не могу понять какими документами оформить появление у нас грунта..?
Беларусь
|
 |
 |
Елена
18.05.2013 9:45:37
|
 |
 |
Пожалуйста,помогите в моих размылениях: грунт относится к отходам (3141101 по классификатору),при этом заполняются книга учета отходов по форме ПОД-9, книга общего учета отходов по форме ПОД-10. Так ли это на практике? По счетам 10/6 20 только количественно, а на передачу Зеленстрою как? Ну и на основании какого д-та грунт приходуется по бухгалтерии?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.05.2013 10:20:09
|
 |
 |
Мы приходуем металлолом, расскажу свой алгоритм действий. М/лом-отход. У нас он не откуда не передается. Образуется в цеху и там же остается в местах хранения до момента отгрузки. На бу приходую на основании заполняемой мастером участка книги уч.отходу ПОД-9 в Дт счета 10,6 в КОЛИЧЕСТВЕННОМ выражении, оценку я не делаю, т.е. и в ТТН цены не пишу, а примечании пишу, что согласно прейскуранту Белцветмета. Он нам потом высылает акт с суммой нашего дохода. Думаю, что в вашем случае такой же порядок, если конечно этот грунт не перевозите с одного подразделения в другое и не меняете ответственных за него. Хотя это только мои догадки, впервые слышу о подобной ситуации.
Беларусь
|
 |
 |
Елена
18.05.2013 10:41:01
|
 |
 |
спасибо за ответ! а списываете в момент отгрузки на какой счет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.05.2013 14:13:02
|
 |
 |
Списываем Дт 90 (субсч. «прочие расх по тек.деятельности») Кт 10,6. А по акту приходуем Дт.51 Кт.62, Дт 62 Кт 90 (субсч.«Проч.дох. по тек.деятельности»)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.05.2013 14:16:25
|
 |
 |
т.е. мы свои расцениваем как отходы от неустановленного источника по своим заморочкам, НО у вас источник установлен, тут, видимо, будут проводки отличаться
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|