...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Елена 17.05.2013 14:33:17
Подскажите,как оформить плодородный слой почвы, снимаемый перед началом строительства? Знаю что его нужно передать Зеленстрою по акту и накладным,но чтобы передать его нужно принять нами,как это по бухгалтерии пойдет? Большое спасибо!

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Елена 17.05.2013 15:17:59
прошу ответьте, очень важный вопрос
Беларусь
"Анонимно" 17.05.2013 19:49:45
Оформите как возвратные отходы с производства. Но сначала позвоните в Зеленстрой-возможно вопрос отпадет сам собой-ибо он будет без цены
Беларусь
Елена 17.05.2013 20:54:07
да,позвонила,сказали в ТТН-ке писать без цен. Т.е. это означает,что даже количественно этот грунт у нас не учитывается? Никак не могу понять какими документами оформить появление у нас грунта..?
Беларусь
Елена 18.05.2013 9:45:37
Пожалуйста,помогите в моих размылениях: грунт относится к отходам (3141101 по классификатору),при этом заполняются книга учета отходов по форме ПОД-9, книга общего учета отходов по форме ПОД-10. Так ли это на практике? По счетам 10/6 20 только количественно, а на передачу Зеленстрою как? Ну и на основании какого д-та грунт приходуется по бухгалтерии?
Беларусь
"Анонимно" 18.05.2013 10:20:09
Мы приходуем металлолом, расскажу свой алгоритм действий. М/лом-отход. У нас он не откуда не передается. Образуется в цеху и там же остается в местах хранения до момента отгрузки. На бу приходую на основании заполняемой мастером участка книги уч.отходу ПОД-9 в Дт счета 10,6 в КОЛИЧЕСТВЕННОМ выражении, оценку я не делаю, т.е. и в ТТН цены не пишу, а примечании пишу, что согласно прейскуранту Белцветмета. Он нам потом высылает акт с суммой нашего дохода. Думаю, что в вашем случае такой же порядок, если конечно этот грунт не перевозите с одного подразделения в другое и не меняете ответственных за него. Хотя это только мои догадки, впервые слышу о подобной ситуации.
Беларусь
Елена 18.05.2013 10:41:01
спасибо за ответ! а списываете в момент отгрузки на какой счет?
Беларусь
"Анонимно" 18.05.2013 14:13:02
Списываем Дт 90 (субсч. «прочие расх по тек.деятельности») Кт 10,6. А по акту приходуем Дт.51 Кт.62, Дт 62 Кт 90 (субсч.«Проч.дох. по тек.деятельности»)
Беларусь
"Анонимно" 18.05.2013 14:16:25
т.е. мы свои расцениваем как отходы от неустановленного источника по своим заморочкам, НО у вас источник установлен, тут, видимо, будут проводки отличаться
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru