...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Главбуся 04.06.2013 15:43:41
Возник нерешаемый вопрос. Насчет б/в передачи в пределах одного собственника.Особенно,если это структурное подразделение с отдельным балансом без юрлица (( В учетке прописано, что предметы в обороте,основные передаются б/возмездно.Рассчитываемся только за товар или материалы.В 102 Инструкции нынче записано, что при такой б/в передаче дохода не возникает.И что теперь делать с проводками? Получили безвозмездно ОС или МБП. Записали 10(01) -79. А дальше?Как закрыть 79? Висит кредиторка по внутрихозяйственным расчетам? Сие недостоверная бухгалтерская отчетность...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Ирника 04.06.2013 15:48:46
Получается, что висят внутрихозяйственные.
А почему недостоверная?
Беларусь
Ирника 04.06.2013 15:49:55
Не так давно обсуждалось с вашим подарком в счет расчетов по электроэнергии
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2013 15:51:21
Главбуся, Вам тут уже доказывали, что рассчитываться за переданные материалы и ОС структурному подразделению не надо, это не реализация, и сальдо по 79 счету имеет место быть, и отчетность при этом самая, что ни на есть достоверная.
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2013 15:55:45
Отдельно взятый баланс получается недостоверный, потому что структурное как бы и не должно ничего, а долг то висит, но кому он нужон этот отдельный баланс структурного подразделения.
Беларусь
Елена 04.06.2013 16:03:09
Если правильно поняла ответ аудитора «Аудит Инком» В. Раковца (правда, вопрос был более про использование 83 счета в данном случае),- проводим через 98 счет, согл. п.10 Инстр.26
Беларусь
Елена 04.06.2013 16:06:28
залезла в п. 10 - он про формирование стоимости, надо смотреть п.11
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2013 16:08:58
на то и 79 счет чтобы его в отдельно взятом подразделении структурном не закрывать никак, он закроется в сводном балансе только
Беларусь
Главбуся 04.06.2013 16:13:14
То,что обсуждалось,то было в прошлом году. Передавшая контора показала 90.8-79, мы 79-90.7. Пообщались письменно с налоговой по этому поводу по налогу на прибыли и части прибыли унитарного(который мы не заплатили,хоть и не должны были, но у налоговой числились в плательщиках). Насчет -зачем баланс? Мы ведем хоздеятельность, 9 млрд в месяц обороты,4 вида деятельности- опт,розница,производство,хранение,5 счетов в банках разных расчетных,плюс кредитный плюс валютные. Импорт,экспорт. Цены,прогнозы. ГБ,зам и 6 бухгалтеров плюс 2 экономиста в подчинении.Всего 130 чел. И как наш финрезультат и прочее без баланса и приложений? Всего структур 10,верхняя контора хоздеятельности не ведет.
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2013 16:14:31
Как закрыть 79? Висит кредиторка по внутрихозяйственным расчетам?
===
у вс по внутрихозяйственным расчетам на 79 счете висит не кредиторка в балансе вашего подразделения, а отражение того, что внути вашей фирмы были перемещения активов, не более, у вас прибыло, у того внутри вашего юрлица, кто вам передал - убыло, в целом в своюдном балансе нет никаких задолженностей
Беларусь
Главбуся 04.06.2013 16:15:36
Счет 79 по субсчетам определяет нашу кредиторскую и дебиторскую задолженность с конторой и другими подразделениями. Там должна стоЯть сумма реальной задолженности.А не абы што,за что вовсе не должны.
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2013 16:16:35
Главбуся, а как ваш главбух считает?
Беларусь
Главбуся 04.06.2013 16:19:58
Кстати,через 79 гоняются и деньги,потому как на содержание конторы мы,как и все подразделения платими за всякую прочую фигню,типа подъездных ж/д путей и содержание прочих ОС,стоящих на балансе у конторы и находящихся в общем пользовании (медпункт,клуб и прочая лабуда)
Беларусь
Ирника 04.06.2013 16:20:57
Да будь хоть 500 чел.
Структурное БЕЗ юрлица и работаете вы от имени юрлица

Очень на систему Мин. ресурсов (бывший госснаб) похоже. То же было стремление всех повыделять на хозрасчет. Особенно в период руководства одного гомельчанина
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2013 16:22:33
Главбуся 04.06.2013 16:15:36

Счет 79 по субсчетам определяет нашу кредиторскую и дебиторскую задолженность с конторой и другими подразделениями. Там должна стоЯть сумма реальной задолженности.А не абы што,за что вовсе не должны.

===
а ничего, что 79 счет не входит в перечень счетов определяющих дебиторов и кредиторов? инструкцию не пробовали читать прежде чем одно и тоже который раз спрашивать?
Беларусь
Главбуся 04.06.2013 16:22:35
04.06.2013 16:16:35

Главбуся, а как ваш главбух считает?
________________________________________

ГБ конторы никак не считает,тоже не нашла ничего,потому и советуемся. Мой ГБ- отличный спец по 1с, а я- по теории бухучета )) Разделение труда ))
Но вот теорию перерыла,наверху тож перерыли,придется,наверное,запрос писАть.
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2013 16:27:24
Приходуйте по количеству.
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2013 16:31:04
Это не страшно. Страшно,что головное предприятие
имеет убыток в размере 2 млярд.,а структурное прибыль
в размере 3 млярд. По команде гл.буха через 79 счет
передается прибыль головному и оно на коне. Это госпредприятие.
Беларусь
Главбуся 04.06.2013 16:33:31
а ничего, что 79 счет не входит в перечень счетов определяющих дебиторов и кредиторов? инструкцию не пробовали читать прежде чем одно и тоже который раз спрашивать?
__________________________________________________.. __
61. Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» предназначен для обобщения информации о расчетах, в том числе по передаче имущества, с филиалами, представительствами и иными обособленными подразделениями организации, имеющими отдельные балансы.
Стоимость имущества, переданного организацией филиалам, представительствам и иным обособленным подразделениям, имеющим отдельный баланс, отражается организацией по дебету счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» и кредиту счета 01 «Основные средства» и других счетов. Стоимость имущества, полученного от организации указанными обособленными подразделениями, отражается по дебету счета 01 «Основные средства» и других счетов и кредиту счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты».
Аналитический учет по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» ведется по каждому филиалу, представительству и иному обособленному подразделению организации, имеющему отдельный баланс.
Корреспонденция счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» с другими счетами установлена согласно приложению 51 к настоящей Инструкции.
____________________________________

Эй,тупой аноноимно,читай матчасть и не трать мое драгоценное время.79- это счет РАСЧЕТОВ. Или по русски не умеешь читать? По дебету-дебиторская задолженнолсть,по кредиту-кредиторская)) Или надо объяснить справа или слева?? Я спрашивала про прошлый год и уже без тебя все сдано ,разъяснено и принято. В этом году нельзя показывать доходы.98 счет- тоже доходы будущих периодов и надо тоже их списать. Не пойдет.
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2013 16:35:23
А Вам уже в сотый раз пытаются объяснить, что не может быть задолженности перед самим собой, вот когда Вы это поймете, тогда и вопросов у Вас не будет по поводу 79 счета.
Беларусь
"Анонимно" 04.06.2013 16:35:58
Передача безвозмездно в практике во всех строительных
трестах.Делается бух.справка и закрывается , ничего
страшного нет.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-57

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru