ввозной ндс . ввозим автомобиль по аренде. заплатили ввозной ндс. туплю наверное, но стала сомневаться, а когда принять можно к высету и как сделать правильно проводкт:? заплатили и 18.1.РФ 51? автомобиль не из РФ. Может кто сталкивался?
натюрлихь, про ввоозной на товары мне все понятно, фирма не моя, не мой период,но уточненные я сдаю. так вот мне все доказывают что на автомобиль декларации не сдаются, т. е начисления не надо. прямо ерунда какая-то. и что-то в базе ничего толкового не нашла