есть акт, передали мат-лы для работы, уплатили денег меньше на мат-лы; после на мат-лы сделали взаимозачет...(вопрос) - Надо ли принимать материалы на предприятие и их потом списывать, либо можно это оставить как на забалансовом счете...спасибо.
Смотря как материалы передали:как мат-лы заказчика или как продажа.
Беларусь
Автор01.07.2013 10:57:08
да вот, не было договора продажи...
Беларусь
"Анонимно"01.07.2013 11:08:25
на каком основании был сделан взаимозачет? с этого и пляшите.
Беларусь
"Анонимно"01.07.2013 11:10:46
если не было договора продажи значит в вашем договоре должен быть пункт, где говориться что часть долга может быть погашена в товарно-материальном виде.