Я ИП. Подоходный+ ндс 20%. Помогите правильно рассчитать налоги. ВВезли из РФ товар в мае. Оплатили ввозной ндс 15 000 000 бел. руб.в июне Отгрузили товар на сумму 50 000 000 в т.ч. ндс 8 333 333. Пришла оплата 40 000 000 с НДС. Оплачено нашему поставщику 35 000 000. В отчет НДС выручку ставим 50 000 000 ндс к оплате 8 333 333. к зачету берем оплаченный ввозной ндс? В отчет по подоходному налогу в доход берем сумму оплаты на р/с 40 000 000 с НДС или без? И что указать в проф вычетах?