Мы оптовики ОСН,Получили цсловно 100ед. товара, а продали 50ед. т.е. НДС я беру на вычет по отгрузке за 50 ед.? И еще вопросик, НДС РФ (ввозной) я уплатила 2000,000 по банку отправила Д68 К51, а начислить надо и какие проводки? И еще я в ИМНС отнесла декл. на эти 2000,000 (РФ), мне сейчас за квартал в налоговой декл. нужно гдето отразить этот НДС? или просто ставить в вычеты весь 18.2 (РБ+РФ)
Автор - а вы кто? в смысле кто по должности? неужели у вас на фирме нету бухгалтера?
Беларусь
"Анонимно"11.07.2013 14:38:35
Я не ГБ, ГБ в отпуске просто хочу разобраться, если не хотите не отвечайте, я никого не заставляю, а Вам зачем моя должность? Хотите самоутвердиться за мой счет?