| |
|
|
| |
|
|
НДС с 16 июня
11.07.2013 14:54:23
|
 |
 |
В журнале «Гл.бухгалтер» №25 (стр.36,40)написано, что с 16.06.13 становится обязательным применение Приложения 26 к Постановлению №14 от 26.04.2013г. Я не совсем поняла, в каких случаях нужно это заявление. Вот, например, если у меня в декларации по налогу на добавленную стоимость сумма НДС от реализации товаров больше, чем сумма НДС к зачету, то мне такое заявление (по Приложению №26) сдавать в налоговую не надо?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.07.2013 15:46:29
|
 |
 |
Вы наверное про приложение 22-6?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.07.2013 15:51:39
|
 |
 |
Я не совсем поняла, в каких случаях нужно это заявление. --------------- например, в случае когда есть ставка НДС 0% и есть превышение налоговых вычетов над НДС по реализации (т.е. НДС к возврату)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.07.2013 16:05:34
|
 |
 |
напишите название приложения. пока не понятно про какое именно вы спрашиваете. 26-го прил. нет. а в 22 прил. для торговли и общепита.
Беларусь
|
 |
 |
Катерина
11.07.2013 16:35:12
|
 |
 |
«Анонимно» 11.07.2013 16:05:34 напишите название приложения. пока не понятно про какое именно вы спрашиваете. 26-го прил. нет. а в 22 прил. для торговли и общепита. ----------- вы чего путаете человека, есть 26 приложение Приложение 26 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 26.04.2013 N 14
ЗАЯВЛЕНИЕ о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Беларусь
|
 |
 |
Катерина
11.07.2013 16:36:34
|
 |
 |
p.s. мы данное заявление оформляем, т.к. у нас есть ставка 0% и соответственно зачетный НДС или возвращаем или зачитываем в счет др. налогов
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.07.2013 16:52:00
|
 |
 |
это заявление вы подаете если хотите вернуть ндс с бюджета в случае если у вас есть скажем 0 ставка и соответственно превышение вычетов над начисленным ндс к возврату или же если например в первом квартале мало вычетов было и вы заплатили в бюджет ндс а во втором мало реализации и много вычетов и вы уменьшили ндс нарастающим и соответственно образовалась переплата
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.07.2013 17:31:32
|
 |
 |
Простите за недопонимание, просто идет проверка за 14 лет и в голове сумбур. Но прежде всего . хочу поблагодарить бух бай за оперативную помощь. И так , еще раз прошу прощение за глупый вопрос или понимание, но как я поняла , то – Если у меня в прошлом месяце ( я помесячно сдаю отчеты и 0 ставки нет) у меня было начисленный НДС допустим - 5 000 000 к вычету взято по книге покупок- 1 000 000, Уплатила- 4 000 000, В этом месяце начислен НДС- 1 000 000, а к вычету по книге покупок- 4 000 000 – я ставлю в вычеты по декларации- 1 000 000 , и соответственно переплата- 3 000 000. Я не уплачиваю НДС и я должна подать это заявление по приложению 26?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.07.2013 17:35:32
|
 |
 |
В этом месяце начислен НДС- 1 000 000, а к вычету по книге покупок- 4 000 000 – я ставлю в вычеты по декларации- 1 000 000 , и соответственно переплата- 3 000 000. Я не уплачиваю НДС и я должна подать это заявление по приложению 26? -------------------- откуда у Вас взялась переплата, если в зачет Вы берете только в пределах начисленного, а незачтенный НДС останется на сч.18. Никакой переплаты по декларации не будет, и заявления на возврат соответственно тоже. Если нет ставки 0%, то превышения вычетов быть не может.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.07.2013 17:38:32
|
 |
 |
Анонимно« 11.07.2013 17:35:32 Вы очень не правы!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.07.2013 17:39:02
|
 |
 |
Автору, скорее всего нужно писать заявление
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.07.2013 17:43:11
|
 |
 |
«Анонимно» 11.07.2013 17:38:32 Анонимно« 11.07.2013 17:35:32 Вы очень не правы! ----------------- интересно, в чем же я очень не права? если ставки 0 нет, то откуда будет превышение вычетов?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.07.2013 17:57:32
|
 |
 |
Может и не права. Благодарю Вас за отклик.
Беларусь
|
 |
 |
inm
11.07.2013 20:09:04
|
 |
 |
«Анонимно» 11.07.2013 17:38:32 Анонимно« 11.07.2013 17:35:32 Вы очень не правы! ----------------- интересно, в чем же я очень не права? если ставки 0 нет, то откуда будет превышение вычетов?
__________________________________________________.. _______
м.б. ставка 10% ( не только О), м.б. есть вычеты по основным средствам....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.07.2013 21:19:57
|
 |
 |
интересно, в чем же я очень не права? если ставки 0 нет, то откуда будет превышение вычетов? ======================== на пальцах) январь - начислен 5 миллионов . вычеты 3000000. 22 февраля уплачено 2000000. февраль- начислен 2000000( нарастающим-7 млн) вычеты 4000000(нарастающим 7 млн) . подаем декларацию по сроку 20 марта и имеем право подать заявление на возврат уплаченных по итогам января 2 млн рублей и без всяких 0 ставок и прочего.)
Беларусь
|
 |
 |
Автор вопроса
12.07.2013 16:43:50
|
 |
 |
Большое спасибо за ответы! Мне получается, что не надо подавать в ИМНС Приложение 26.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.07.2013 21:39:02
|
 |
 |
автор это ваапче ваше право но ни как не обязанность) вы ваапче можете перекинуть переплату на другие налоги или ваапче оставить в бюджете до следующего периода)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.07.2013 22:07:21
|
 |
 |
Добрый вечер. Если НДС в строке 17 стоит с минусом, (это я про НДС обычный с нарастающим итогом), то заявление по приложению 26 не подается. Подается только в том случае если есть - 0 ставка или - 10%.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|