| |
|
|
| |
|
|
Автор
12.07.2013 11:16:03
|
 |
 |
Добрый день! Опытные бухи, подскажите, пожалуйста: Мы импортеры, перевоз привез товар 25/05, разгрузили на склад свх. растаможка была только 05/06. акт от перевоза от 25/05, товар принят на учет 05/06. Как мне отразить этот акт? либо на по курсу на 25/05 повесить на 97 (или какой другой счет) и потом 05/06 распределить на 41 либо просто на 41 распределить 05/06 (но по курсу на 25/05)?? такая ситуация впервые, обычно акт тем же числом, как и растаможка. а тут в свете новой инструкции по затратам боюсь неправильно сделать. спасибо за ответы!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
КК
12.07.2013 14:17:17
|
 |
 |
По курсу 25 на 97, 05.06 с 97 на стоимость товара, или 44 , как вы делаете по УП
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.07.2013 16:48:47
|
 |
 |
спасибо!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.07.2013 16:53:45
|
 |
 |
все по курсу на 05.06 на 41!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.07.2013 22:13:06
|
 |
 |
а тут в свете новой инструкции по затратам боюсь неправильно сделать. ------------------ что за новая инструкция? дайте ссылку
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|