...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ВМ 25.07.2013 11:30:21
Помогите пож. разобраться.
У нас авто директора в служебном пользовании. Выплачиваем ему компенсацию. Какие проводки делаете вы при такой компенсации? Что-то у меня сомнения возникли.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 25.07.2013 11:34:10
А какие у Вас проводки?
Беларусь
Ханума 25.07.2013 11:36:22
Д44 К73 начисление компенсации
Д73 К68 подоходный
Д73 К51 перечисление компенсации
Беларусь
ВМ 25.07.2013 11:46:41
Я делаю так же как Ханума. У меня такая проблема. Получается начисляем компенсацию в конце месяца, а выплачиваем в начале следующего.
Делаю баланс за полугодие: сумма невыплаченной компенсации дает отклонение. Актив больше пассива на эту сумму.
Беларусь
ВМ 25.07.2013 11:50:13
Может это как-то зависит от 73сч? Он у вас с каким субсчетом и Акт или Пас
Беларусь
Таиса 25.07.2013 11:51:18
ВМ, что-то вы там нафеячили. Откуда отклонение? Дт 44 Кт 73, в конце месяца закравается Дт 90 Кт 44, остается задолженность перед сотрудником (аналогично зарплате и т.д.) Откуда отклонения?
Беларусь
ВМ 25.07.2013 12:04:03
Таиса, так я о том же. Может это как то связано с тем, что мы добавили счет 73 с субсчетом 4 сами в план счетов. По проводкам все так и есть, Закрытие месяца проводка 90/44 А в Балансе отклонение на сумму компенсации.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru