| |
|
|
| |
|
|
услуги в РФ
29.07.2013 14:06:07
|
 |
 |
Добрый день. В первый раз сталкиваюсь с экспортом услуг в РФ. Подскажите плиз. Мы оказывем маркетинговые услуги организации РФ. Место совершения операции по Протоколу - РФ. У нас ставка НДС 0%. Как выставлять им счет и акт?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
29.07.2013 14:07:15
|
 |
 |
Пишется цена, например 100 000 росс руб., сумма 100 000, потом отдельным столбцом выделенный НДС 18% (РФ) и всего к оплате сумма за минусом этого НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
29.07.2013 14:07:45
|
 |
 |
Или мы просто выставляем счет с нулевой ставкой?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2013 14:27:22
|
 |
 |
Выставляете ставку 0% и сумму без НДС, если место реализации услуг РФ. Если укажите НДС , то обязаны будете еще и вы его уплатить .
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2013 14:34:25
|
 |
 |
Поскольку покупателем маркетинговых услуг является иностранная организация - резидент РФ, то местом реализации маркетинговых услуг в рассматриваемой ситуации Республика Беларусь не является. белорусская организация не должна производить исчисление НДС в Республике Беларусь при реализации таких услуг иностранному заказчику. С 2013 г. обороты по реализации услуг, местом реализации которых не признается территория Республики Беларусь, не включают в общую сумму оборота для целей распределения налоговых вычетов по НДС. Следовательно, они не отражаются в налоговой декларации (расчете) по НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
29.07.2013 14:43:11
|
 |
 |
Спасибо добрый человек. Т.е выставляя счет и акт российскому заказчику в нем я указываю сумма 1 000 000, НДС - ?(что? ноль, без НДС), итого к оплате 1 000 000?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
29.07.2013 14:45:35
|
 |
 |
Выставляете ставку 0% и сумму без НДС, если место реализации услуг РФ. Если укажите НДС , то обязаны будете еще и вы его уплатить *** А как же фраза в Протоколе о взимании косв. налогов: «налоговая база, ставка косвенных налогов, порядок их взимания определяется в соответствии с законодательством государства - члена таможенного союза, территория которого признается местом реализации услуг»
Беларусь
|
 |
 |
Миллион долларов США
29.07.2013 14:45:49
|
 |
 |
Автор, не путайте - ставка 0% - это по ЭСКПОРТУ, а у вас - РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ. В этом году эта реализация в налоговой декларации по НДС даже не показывается.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2013 14:46:39
|
 |
 |
выставляете «Без НДС» и в декларацию с 2013 г. не включаете
Беларусь
|
 |
 |
Автор
29.07.2013 14:56:28
|
 |
 |
выставляете «Без НДС» и в декларацию с 2013 г. не включаете *** Боже, каое счастье!!! Родненькие, а где это почитать. В НК?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
29.07.2013 15:00:17
|
 |
 |
не путайте - ставка 0% - это по ЭСКПОРТУ, а у вас - РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ. В этом году эта реализация в налоговой декларации по НДС даже не показывается. *** Скажите, а эта норма была всегда или только с этого года. Просто я тут без году неделя. В 2012м году организация оказывала другой российской компании рекламные услуги. И предыдущий ГБ указывала в счете российский НДС по ставке 18% и к оплате выставляла на эти 18% меньше. Это правильно? Меня эта ситуевина очень смутила из-за чего и возникла куча вопросов.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2013 15:03:29
|
 |
 |
Плательщики по отдельным операциям, освобождаемым от налогообложения, имеют право применить ставку налога в размере 20 % (п.10 ст.102 НК)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
29.07.2013 15:11:31
|
 |
 |
Плательщики по отдельным операциям, освобождаемым от налогообложения, имеют право применить ставку налога в размере 20 % (п.10 ст.102 НК) *** Это понятно. Но в том счете 2012 года налог был выделен по ставке 18%.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2013 15:40:51
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Миллион долларов США
29.07.2013 15:45:30
|
 |
 |
Если Вы выставляли российский НДС (18%, а не 20%, как у нас), то запросите у контрагентов подтверждение, что они его (НДС)заплатили, а то наша налоговая может решить, что раз вы выставляли НДС, то вам его и платить. В наш бюджет, хехехе. Такая норма только с этого года, в прошлом реализация за пределами выделялась в декларации. Учавстовала ли в распределении - я не знаю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2013 15:49:17
|
 |
 |
в прошлом году участвовали в распределении. Но такое выставление может вылезти боком. Или для себя переделайте документы, без НДС
Беларусь
|
 |
 |
Автор
29.07.2013 16:03:47
|
 |
 |
а то наша налоговая может решить, что раз вы выставляли НДС, то вам его и платить *** Ага, по ставке 18%...
Беларусь
|
 |
 |
КИА
29.07.2013 16:58:25
|
 |
 |
Не забудьте про внереализационные расходы- вот там может Вам и понадобится в акте указат 18% рос НДС ст129 п3.4
Беларусь
|
 |
 |
ох
28.11.2013 11:48:38
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2013 11:49:27
|
 |
 |
Автор 29.07.2013 14:56:28 выставляете «Без НДС» и в декларацию с 2013 г. не включаете *** Боже, каое счастье!!! Родненькие, а где это почитать. В НК?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.11.2013 12:26:19
|
 |
 |
не могу сказать точно как в этом году, но раньше 18 % нужно было указывать с РФ обязательно, и потом от РФ получать декларацию по ндс+платежку об уплате, с РФ не много по другому ни как обычный экспорт, там согласно протокола о ТС
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-31
|
|
| |
|
|