Подскажите, не приняли к вычету сумму НДС (документы не вовремя дошли в бухгалтерию), теперь просто ее берем в след. квартале и отражаем в стр 2 1ч.IV-раздела ? Или нужно подавать уточненную декларацию? Саму ТТН хочу провести прошлым кварталом. Книгу покупок не ведем. Заранее благодарна.
уточненную если в пределах реализации, если вычетов больше, то в слудющем
Беларусь
Автор01.08.2013 17:08:46
Все в пределах реализации, надеялась, что удастся избежать уточненных. А чем вообще чревато взятие к зачету ндс-са относящегося к прошлому периоду в этом? вроде же просто в прошлом переплатили, в этом выравнивали.
Беларусь
"Анонимно"01.08.2013 17:10:58
Ничем не чревато. Принятие к зачёту — право, а не обязанность.