| |
|
|
| |
|
|
Учет тр/усл
15.08.2013 13:25:11
|
 |
 |
Добрый день! Уважаемые специалисты, поделитесь, плиз, опытом. Компания импортер. Тр/усл (до границы) идут на ув.ст-сти товара. Тр-ная компания выставляет счет на оплату в валюте. Понятно, если у нас предоплата, то т/у берутся по курсу на дату оплаты. Скажите, пожалуйста, а как вы поступаете, если т/у оплачиваются позже (наприм, через месяц). СПАСИБО
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.08.2013 14:50:00
|
 |
 |
Help, please!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.08.2013 15:02:50
|
 |
 |
по акту
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.08.2013 15:13:21
|
 |
 |
Это у вас суммовые разницы образуются
Беларусь
|
 |
 |
Зерно
15.08.2013 15:21:34
|
 |
 |
Приходуете т/у на увеличение стоимости Дт 41 Кт 60.2, а по оплате образуются суммовые разницы Дт 91.2 Кт 60.2 либо Дт 60.2 Кт 91.1
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.08.2013 15:37:46
|
 |
 |
Приходуете т/у на увеличение стоимости Дт 41 Кт 60.2, а по оплате образуются суммовые разницы Дт 91.2 Кт 60.2 либо Дт 60.2 Кт 91.1 ----------------------------- Как на увеличение стоимости? Это НДС вы платите ввозной с т/у до границы, а на стоимость только сборы... Разве не так?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.08.2013 16:06:26
|
 |
 |
Вопрос в том, как вы отслеживаете задолженность? Поставок много. Следовательно и Тр/усл (стоимость в валюте) тоже. Как-то отдельно учитываете в валюте?
Беларусь
|
 |
 |
Зерно
15.08.2013 16:10:34
|
 |
 |
Если т/у на увеличение стоимости, то тогда они не распределяются на остаток товара, а если на 44 (это уже как пропишите в учетной политике), то они будут распределяться на остаток товара. В учетке прописываете относятся ли т/у , сборы и пошлина на увеличение стоимости импортного товара, либо списываются на 44, а вот причём тут НДС я вообще не понимаю!!! Заплатили при ввозе и взяли к вычету на дату прихода товара!
Беларусь
|
 |
 |
Зерно
15.08.2013 16:14:26
|
 |
 |
Заведите в Excel таблицу курс на дату услуги - курс на дату оплаты и вся проблема!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.08.2013 16:26:56
|
 |
 |
Спасибо! Просто сколько людей, столько мнений. Знаю, что многие не проводят т/у пока нет оплаты. А затем просто отражают по курсу на день оплаты. Т.о. суммовой разницы нет. Вот я и не знаю, правильно ли так делать...
Беларусь
|
 |
 |
Зерно
15.08.2013 16:32:47
|
 |
 |
Вообще-то услуги отражаются на дату составления акта выполненных работ, а не по оплате. А тем более с этого года, когда все расходы отражаются по начислению.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|