| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
16.08.2013 14:24:40
|
 |
 |
Знающие проверьте. Провели корпоратив в честь 5-ти летия. Входящий НДС-в зачет. НДС не начисляем.Подоходным, ФСЗН,Белгосстрах - не облагаем. Относим за счет прибыли на 90,8 (не учитываемые).Всё правильно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
16.08.2013 16:29:50
|
 |
 |
апну тоже интересно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.08.2013 12:10:08
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
гануся
20.08.2013 12:38:55
|
 |
 |
мы еще делаем приказ ,утверждаем программу(с обязательным докладом директора о трудовых достижениях),смету расходов (по максимуму) .но у нас доля государства в акциях,если вы частники то возможно этого и не нужно. а в остальном так как вы пишете.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.08.2013 12:44:43
|
 |
 |
спасибо огромно, мы частники...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.08.2013 12:47:11
|
 |
 |
мы еще делаем приказ ,утверждаем программу(с обязательным докладом директора о трудовых достижениях),смету расходов =============== если всё оформить правильно с привязкой к произв. деятельности, то можно и на затраты отнести (ИМХО)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|