| |
|
|
| |
|
|
НДС ++++++++++++++++++++++++++
21.08.2013 11:21:42
|
 |
 |
Ввозим товары в Беларусь из Европы. Таможня корректирует стоимость в 2 раза. От корректировки платим ввозной НДС. Потом продаем этот товар в Россию по реальной цене с нулевой ставкой. Соответственно, россияне уплачивают свой ввозной НДС в 2 раза меньше, чем мы. Что идет к зачету в такой ситуации ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.08.2013 11:22:27
|
 |
 |
НДС уплаченный на таможне идет к зачету ВЕСЬ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.08.2013 11:23:00
|
 |
 |
а вы возвращаете ндс по нулевой ставке
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.08.2013 11:24:19
|
 |
 |
Спасибо, я тоже склоняюсь к такому выводу. Но может есть альтернативные мнения ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.08.2013 11:25:31
|
 |
 |
что значит альтернативные мнения? ввозной ндс - в зачет. а ндс при экспорте - к возврату
Беларусь
|
 |
 |
иволга
21.08.2013 11:26:29
|
 |
 |
и таможенный, как входной. и российский после получения вами заявления при распределении вычетов на обороты под ноль
Беларусь
|
 |
 |
Тома
26.08.2013 17:22:11
|
 |
 |
к иволге: можно пример? мы импортируем из Литвы и отгружаем в РФ, начиталась - прошу Вашей помощи,чтобы убедиться правильно ли я уяснила
Беларусь
|
 |
 |
иволга
26.08.2013 21:32:55
|
 |
 |
ок
по импорту 18/31-68/5ндс тамож 20 (от стоимости 100) 68/5-51 уплачено 20
по отгрузке ндс - ноль% от стоимости 50. декла по НДС - пустая. базы нет.
получено заявление из РФ. подтвержден ндс. ставим в распределение базу 50. в декле по НДС - база под 0 =50, ндс начисленный=0. вычеты 20. отражаем вычеты в бух.учете 68/21 - 18/31 20= пишем заявление на возврат на счет суммы превышения вычетов над ндс исчисленным по реализации
вот как выйдет. что заплатили, то и забрали
Беларусь
|
 |
 |
Тома
06.09.2013 17:10:28
|
 |
 |
я так и не могу въехать - кто может вернуть ндс? - только тот кто заплатил тамож.ндс и экспортировал товар с 0%ндс и не имеет оборота по реализации в РБ? у нас ситуация: импорт из Литвы 5000 EUR, тамож.ндс = 12 млн., экспорт в РФ = 6000 EUR, реализация в РБ = 342 млн, ндс с реализации=57млн налоговые вычеты = 40млн. + 12 млн. тамож.=итого 52млн., должны распределить по уд.весу 52млн. и ндс, прих.на 0%ндс отнести назатраты (и так пересчитывать с нарастанием по году) прошу вашей помощи , экспорт впервые
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.09.2013 19:02:08
|
 |
 |
и ндс, прих.на 0%ндс отнести назатраты ------------------------- это почему вдруг на затраты?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
06.09.2013 20:39:24
|
 |
 |
Га затраты идет только входной НДС, приходяшийся на освобожденные от НДС обороты. Обороты с нулевой ставкой НДС не имеют никакого отношения к освобожденным от ГДС оборотам.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
06.09.2013 20:41:46
|
 |
 |
И кто мне купил клавиатуру с красными буквами (( .Вечером ни фига не видно (( Где написАно «Г» читать «Н» ))
Беларусь
|
 |
 |
Тома
09.09.2013 12:10:38
|
 |
 |
Га затраты идет только входной НДС, приходяшийся на освобожденные от НДС обороты. ________________ спасибо, это поняла, не пойму в чем смысл распределения? т.е. из всего входного ндс выделяем часть, приходящуюся на обороты по реализации с 0% ндс, и ???
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|