...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС 22.08.2013 16:20:31
НДС начисляю по российским заявлениям Д 18,9 - К68. У нас есть обороты под 20% и без НДС, т.е входной НДС распределяем. Вопрос. учавствует ли уплаченный «российский» НДС в распределении и вообще мы его можем взять в зачет? И как дальше по проводкам?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
бухпух 22.08.2013 16:38:08
а чем так Вам не мил НДС РФ, конечно в зачет как и по остальным покупкам. И естественно он участвует в распределении.
Беларусь
БТР 22.08.2013 17:14:52
Начислен российский ндс -Д18-К68,5, оплачен Д68,5-К51.
Беларусь
БТР 22.08.2013 17:16:01
Затем в конце месяца Берете ВМЕСТЕ весь НДС к вычету Д68,2-К18 согласно расчету по декларации
Беларусь
иволга 22.08.2013 17:19:39
а затем после распределения
Д68,5-К18

если оплатили, до20-го текущего месяца, то включаете в деклу за отчетный месяц (20.08 - оплата, значит в декле за янв-июль берёте к зачету)
если оплата позже 20-го - к зачету в вычеты деклы за янв-авг
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru