| |
|
|
| |
|
|
НДС
22.08.2013 16:20:31
|
 |
 |
НДС начисляю по российским заявлениям Д 18,9 - К68. У нас есть обороты под 20% и без НДС, т.е входной НДС распределяем. Вопрос. учавствует ли уплаченный «российский» НДС в распределении и вообще мы его можем взять в зачет? И как дальше по проводкам?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
бухпух
22.08.2013 16:38:08
|
 |
 |
а чем так Вам не мил НДС РФ, конечно в зачет как и по остальным покупкам. И естественно он участвует в распределении.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
22.08.2013 17:14:52
|
 |
 |
Начислен российский ндс -Д18-К68,5, оплачен Д68,5-К51.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
22.08.2013 17:16:01
|
 |
 |
Затем в конце месяца Берете ВМЕСТЕ весь НДС к вычету Д68,2-К18 согласно расчету по декларации
Беларусь
|
 |
 |
иволга
22.08.2013 17:19:39
|
 |
 |
а затем после распределения Д68,5-К18
если оплатили, до20-го текущего месяца, то включаете в деклу за отчетный месяц (20.08 - оплата, значит в декле за янв-июль берёте к зачету) если оплата позже 20-го - к зачету в вычеты деклы за янв-авг
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|