...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
отпускные проводки 27.08.2013 15:51:51
добрый день!заранее прошу прощения за глупый вопрос:человек был в отпуске в июле, отпускные были перечислены ему по сроку выплаты зпл за июнь вместе с июньской зарплатой и потому были включены в ведомость расчета июня(в связи с чем сформировались проводкой 97 70 в июне), а затем в июле включились в затраты 20 97-июль.Скажите, надо ли мне переделывать ведомости -чтобы начисление июльских отпускных не включалось в июньскую ведомость, и начислилось строго тогда в июле - 20 70 -отпускные июль? или можно оставить так как у меня сейчас проведено? спасибо всем кто ответит
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 27.08.2013 16:07:56
переделывать. Зачем вы вообще вставляли это в июньскую ведомость. А в отчет фсзн как включили начисление отпускных?
Беларусь
"Анонимно" 27.08.2013 16:09:11
не надо ничего переделывать, вы все правильно сделали
Беларусь
Автор 28.08.2013 9:32:52
А в отчет фсзн как включили начисление отпускных?______
получается что раз было начислено июнем( д97 к 69) то и вошло в отчет за 2 кв.
Беларусь
"Анонимно" 28.08.2013 9:34:06
все правильно
Беларусь
Автор 28.08.2013 9:46:59
все правильно_________________________________________..
уф...Девочки, спасибо огромное!!!!-значит оставляю так..скажите, а на будущее: лучше,наверное,так все же не делать?
Беларусь
БТР 28.08.2013 9:50:11
Почему это правильно? ОТпускные -это зарплата ИЮЛЯ, в ПУ-3 надо вставлять в июль и в отчет фонда в июль. А то, что отпускные ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ АВАНСОМ, так кого это интересует?
Кстати, при исчислении подоходного надо тоже суммировать начисления ИЮЛЯ для вычетов с отпускными и т.п. Так что я тоже не вижу никакой необходимости, если отпускные не переходящие, включать их в ведомость июня. Ну выплатили АВАНСОМ и выплатили, а начислить надо правильно..по периодам, тогда и программа все делает автоматически, не надо перепроверять, просматривать 97 счет и т.п
Беларусь
"Анонимно" 28.08.2013 9:51:40
это если договоритесь с челом! а так придется делать. ав же должны выплатить человеку деньги. а как без начисления? вот у нас зп, например 2 числа. так я часто начисления делаю от 1 числа и спокойно выплачиваю 2. все красиво получается.
Беларусь
БТР 28.08.2013 9:51:41
И я бы никогда не верила ответам на бухбае от пользователя Анонимно. Причем без всяких аргументов.
Так вы наделаете абы-што и будете верить, что правы
Беларусь
БТР 28.08.2013 9:54:40
А когда вы всем работникам аванс даете, вы тоже что-то НАЧИСЛЯЕТЕ? По-моему здесь собрались люди охваченные комплексом заблуждений.Делается просто ведомость, к ней прикладывается РАСЧЕТ отпускных, из которых надо удержать подоходный и всё. Затем в конце месяца делаете ведомость начислений и ВСТАВЛЯЕТЕ в графу АВАНС ранее выплаченные авансы(по ведомостям и РКО).
Посреди месяца начисление зарплаты можно делать только в случае увольнения(чтобы не ошибиться)
Беларусь
"Анонимно" 28.08.2013 10:06:03
В ПУ-3 надо вставлять в июль и в отчет фонда в июль.
Кстати, при исчислении подоходного надо тоже суммировать начисления ИЮЛЯ для вычетов с отпускными и т.п.
______________________
БТР, это все верно, НО если вы уж начислили отпускные 97-70, и взносы в ФСЗН 97-69, то автор сделал правильно, что отразил в отчете 4-фонд. А вот, если их не начислять на 97 счет, а просто отразить выплату как аванс 70-50, то тогда, конечно, не надо отражать в 4-фонд.
Беларусь
"Анонимно" 28.08.2013 10:07:17
когда вы всем работникам аванс даете, вы тоже что-то НАЧИСЛЯЕТЕ?
----------------------
БТР! аванс и отпускные будущего периода -это разная сущность! и тоже соглашусь, что начислять следует!
Беларусь
"Анонимно" 28.08.2013 10:08:56
естественно все легко и просто, если начесления попадают месяц в месяц. Но не всегда так получается, т.к. слюдьми работаем. и народ хочет (прсит) заранее деньги получить.
Беларусь
"Анонимно" 28.08.2013 10:11:18
«Анонимно» 28.08.2013 9:51:40

это если договоритесь с челом! а так придется делать. ав же должны выплатить человеку деньги. а как без начисления? вот у нас зп, например 2 числа. так я часто начисления делаю от 1 числа и спокойно выплачиваю 2. все красиво получается.
________________________

Авансы не начисляются, их просто выплачивают за минусом всех галогов. А начислять вы их будете по отчетной дате, т.е. в конце месяца ВСЕ начисления.
Кроме окончательного расчета. как сказала БТР.
Беларусь
"Анонимно" 28.08.2013 10:27:22
«Анонимно» 28.08.2013 9:51:40

это если договоритесь с челом! а так придется делать. ав же должны выплатить человеку деньги. а как без начисления? вот у нас зп, например 2 числа. так я часто начисления делаю от 1 числа и спокойно выплачиваю 2. все красиво получается.
________________________

Авансы не начисляются, их просто выплачивают за минусом всех галогов. А начислять вы их будете по отчетной дате, т.е. в конце месяца ВСЕ начисления.
Кроме окончательного расчета. как сказала БТР.
--------------------
при чем тут авансы?! речь идет об отпускных будущего периода!
Беларусь
Автор 28.08.2013 11:07:50
вопрос к тем, кто советует переделывать: например,я переделаю и тогда сформируется: 20 70 и 20 69 в июле,пу-3 я сдам в конце года верно:включу эти отпускные в июле, но в отчет то по фсзн(за 2 кв) было начисление фсзн мною включено в июне (уточненный по ФСЗН по правилам мы не подаем)-тогда что просто подложить бух.справку к отчету по фсзн с разъяснением почему я включила в июне??
Беларусь
"Анонимно" 28.08.2013 11:09:33
Автор! не надо ничего переделывать! вы все правильно по начислению сделали. а с отчетом в фонд и ПУ-з это , как говорится, это уже другая пестня!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-16 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru